Tình hình là sáng nay em phát hiện ra, em đã kê khai một số hóa đơn tiền điện tiền nước xuất cho chủ nhà vào phần thuế được khấu trừ của công ty em từ tháng 11 năm 2012 đến nay. Em mới đọc được là nếu không xuất đúng tên cty mình thì không được khấu trừ thuế mà chỉ được ghi nhận là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thôi.
Thêm nữa là đúng ra hàng tháng làm tờ khai VAT em phải có phần ghi nhận VAT kỳ trước chuyển sang nhưng em đều bỏ sót.
Em tính là sẽ làm kê khai bổ sung, chỉnh lại phần ghi nhận thuế GTGT kỳ trước chuyển sang từ tháng 11/2012. Còn về các hóa đơn điện nước mà lỡ kê khai khấu trừ thuế thì cứ để đó, số phát sinh cũng nhỏ nên không cần chỉnh.
Các bác tư vấn em nên làm thế nào với nhé
Thanks các bác nhiều
Thêm nữa là đúng ra hàng tháng làm tờ khai VAT em phải có phần ghi nhận VAT kỳ trước chuyển sang nhưng em đều bỏ sót.
Em tính là sẽ làm kê khai bổ sung, chỉnh lại phần ghi nhận thuế GTGT kỳ trước chuyển sang từ tháng 11/2012. Còn về các hóa đơn điện nước mà lỡ kê khai khấu trừ thuế thì cứ để đó, số phát sinh cũng nhỏ nên không cần chỉnh.
Các bác tư vấn em nên làm thế nào với nhé
Thanks các bác nhiều