Chào cả nhà
Tình hình là chị kế toán bên công ty em, kê khai tất cả hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ vào mục 2 (hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế), đáng lẽ mấy cái đó phải nằm ở mục 1 (hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế...)
P/s: Tất cả các hàng hóa bán ra đều chịu thuế suất 10%
Cả nhà cho em hỏi, có cần điều chỉnh hay nộp công văn giải trình với cục thuế không?
Tình hình là chị kế toán bên công ty em, kê khai tất cả hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ vào mục 2 (hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế), đáng lẽ mấy cái đó phải nằm ở mục 1 (hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế...)
P/s: Tất cả các hàng hóa bán ra đều chịu thuế suất 10%
Cả nhà cho em hỏi, có cần điều chỉnh hay nộp công văn giải trình với cục thuế không?