Kê khai nhầm HĐ của đơn vị khác

saobien_14a

New Member
Hội viên mới
Cho em hỏi là tháng 3 em có kê khai nhầm hóa đơn của nhà cung cấp xuất cho đơn vị khác thì giờ phải sử lý như thế nào ah? Các bác có ai biết thì chỉ cho em với!
 
Ðề: Kê khai nhầm HĐ của đơn vị khác

Cho em hỏi là tháng 3 em có kê khai nhầm hóa đơn của nhà cung cấp xuất cho đơn vị khác thì giờ phải sử lý như thế nào ah? Các bác có ai biết thì chỉ cho em với!
Trời... sao lại có cái nhầm tai hại thế này... trước khi kê khai bạn phải kiểm tra hoá đơn xem có hợp lệ không chứ nhỉ.... Bây giờ bạn làm mãu 01/KHBS điều chỉnh lại giảm số thuế đầu ra nha...
 
Ðề: Kê khai nhầm HĐ của đơn vị khác

Cho em hỏi là tháng 3 em có kê khai nhầm hóa đơn của nhà cung cấp xuất cho đơn vị khác thì giờ phải sử lý như thế nào ah? Các bác có ai biết thì chỉ cho em với!
Trời... sao lại có cái nhầm tai hại thế này... trước khi kê khai bạn phải kiểm tra hoá đơn xem có hợp lệ không chứ nhỉ.... Bây giờ bạn làm mãu 01/KHBS điều chỉnh lại giảm số thuế đầu ra nha...
 
Ðề: Kê khai nhầm HĐ của đơn vị khác

Cho em hỏi là tháng 3 em có kê khai nhầm hóa đơn của nhà cung cấp xuất cho đơn vị khác thì giờ phải sử lý như thế nào ah? Các bác có ai biết thì chỉ cho em với!

Bạn sửa theo cách sau nhé : vào chương trình hỗ trợ kê khai thuế (HTKKT) chọn Khai bổ sung -> Mẫu 01/KHBS -> Chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) -> Chọn kỳ tính thuế (Kỳ tháng 04)

Trong này có 2 sheet -> ( Tờ khai điều chỉnh và KHBS). Sử dụng sheet KHBS để Lập khai và điều chỉnh lại số liệu (Chọn chỉ tiêu số II (La Mã) - Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp mã số chỉ tiêu 23 và chọn ở cột mã số chỉ tiêu (chọn 23) và đánh các số cần điểu chỉnh vào cột số điều chỉnh, chương trình tự động tính cho bạn kết quả (chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai); đồng thời chương trình sẽ tự động mang số liệu qua sheet Tờ khai điều chỉnh. Chúc bạn thành công nha...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai nhầm HĐ của đơn vị khác

Cho em hỏi là tháng 3 em có kê khai nhầm hóa đơn của nhà cung cấp xuất cho đơn vị khác thì giờ phải sử lý như thế nào ah? Các bác có ai biết thì chỉ cho em với!

Làm điều chỉnh giảm ngay đi em.:thodai:
 
Ðề: Kê khai nhầm HĐ của đơn vị khác

Cho em hỏi là tháng 3 em có kê khai nhầm hóa đơn của nhà cung cấp xuất cho đơn vị khác thì giờ phải sử lý như thế nào ah? Các bác có ai biết thì chỉ cho em với!
lạ nhỉ.Ko phải hoá đơn của cty mình mà vẫn kê khai.Trong tháng 4 này bạn nên làm điều chỉnh giảm tờ hoá đơn kia.Nếu ảnh hưởng nhiều đến số thuế phải nộp có thể bạn sẽ bị phạt nếu thuế phát hiện ra.
 
Ðề: Kê khai nhầm HĐ của đơn vị khác

hihi, mình cũng gặp trường hợp này 1 lần, cũng nhập nhầm hoá đơn của đơn vị khác. Bây giờ bạn làm kê khai bổ sung mẫu 01/KHBS, giảm số thuế đã nhập thừa, sau đó mang xuống thuế nộp lại là ok mà.
Bảng kê VAT của tháng 4 nhớ điều chỉnh số liệu cho đúng nhé với thực tế nhé, chỉnh sửa số liệu sai.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top