Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

xudune

Member
Hội viên mới
Cho mình hỏi việc kê khai hóa đơn mua vào thông thường ở HTKK 1.3. Mình phải nhập vào đâu??????
Giúp với
Thanks
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Cho mình hỏi việc kê khai hóa đơn mua vào thông thường ở HTKK 1.3. Mình phải nhập vào đâu??????
Giúp với
Thanks

Bạn hỏi HĐ thông thường là sao ? Không hiểu. Là HĐ bán lẻ hay HĐ trực tiếp ?
Phần mềm HTKK 1.3 thì muốn lập bảng kê mua vào, bán ra bạn vui lòng nhập trên Excel theo mẫu kèm theo HTKK 1.3 trước rồi mới đưa vào Phần mềm được.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

_ Trong HTKK1.3.0 không có bảng kê HD thông thường , và thuế cũng ko còn bắt nộp bảng kê này nữa , nếu muốn bạn phải làm ngoài excel thôi ...:happy3:
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

HKKT 1.3 trong mẫu 01-2/GTGT :
mục 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn VAT ( bao gồm cả dịch vụ và hàng hóa )?
mục 2.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn thông thường ( Thuế trực tiếp) ko?
vậy mục 3.3.Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT?? là gì em ko hỉu???
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

HKKT 1.3 trong mẫu 01-2/GTGT :
mục 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn VAT ( bao gồm cả dịch vụ và hàng hóa )?
mục 2.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn thông thường ( Thuế trực tiếp) ko?
vậy mục 3.3.Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT?? là gì em ko hỉu???

Mục 1 bạn nói đúng rồi
Mục 2 Không phải là hóa đơn thông thường đâu (Hàng không chịu thuế là hàng nhà nước ko đánh thuế VD xe lăn cho người tàn tật, vũ khí đạn được) Bạn cần phân biệt hàng ko chiu thuế, hàng thuế suất 0% và cái hóa đơn thông thường của bạn khác nhau hoàn toàn nhé.
Mục 3 là cộng của 2 mục trên
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

HKKT 1.3 trong mẫu 01-2/GTGT :
mục 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn VAT ( bao gồm cả dịch vụ và hàng hóa )?
mục 2.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn thông thường ( Thuế trực tiếp) ko?
vậy mục 3.3.Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT?? là gì em ko hỉu???

cái này tớ cũng hok rành lắm. Nhưng tớ thấy đa số các DN đưa hết vào mục 3 rồi sau đó làm cái phân bổ nữa là xong.
Chia ra chi cho nó mệt vậy ?
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

cái này tớ cũng hok rành lắm. Nhưng tớ thấy đa số các DN đưa hết vào mục 3 rồi sau đó làm cái phân bổ nữa là xong.
Chia ra chi cho nó mệt vậy ?

Đưa hết mục 3 là vì họ ko có mục 2 đó chú
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Mục 1 bạn nói đúng rồi
Mục 2 Không phải là hóa đơn thông thường đâu (Hàng không chịu thuế là hàng nhà nước ko đánh thuế VD xe lăn cho người tàn tật, vũ khí đạn được) Bạn cần phân biệt hàng ko chiu thuế, hàng thuế suất 0% và cái hóa đơn thông thường của bạn khác nhau hoàn toàn nhé.
Mục 3 là cộng của 2 mục trên

vậy là trong mục 3 phải kê lại 2 mục 1 và 2 nữa u...??
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Đưa hết mục 3 là vì họ ko có mục 2 đó chú

Thía còn mục 1 nữa chi ông anh ?
Ông anh có thể giải thích giúp HĐ mua cái gì thì đưa vào mục 1, cái nào thì đưa vào mục 2 và cái nào sẽ đưa vào mục 3. Nhớ nêu ví dụ cụt hể để em hỉu dùm he !?
Cảm ơn ông anh trước.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

HKKT 1.3 trong mẫu 01-2/GTGT :
mục 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn VAT ( bao gồm cả dịch vụ và hàng hóa )?
mục 2.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: có phải là mình kê khai hóa đơn thông thường ( Thuế trực tiếp) ko?
vậy mục 3.3.Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT?? là gì em ko hỉu???

Kunkun có phân biệt được thế nào là dùng riêng, dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT chưa? Căn bản này không phân biệt được thì sẽ làm sai toàn bộ trên bảng kê mua vào.

Hoạt động của DN bao gồm:

- Thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Ví dụ như vận tải trong nước.

- Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Ví dụ như vận tải nước ngoài.

Tùy thuộc vào bản chất của hoạt động DN mà chúng ta kê khai vào bảng kê mua vào. Ví dụ như mua xăng phục vụ cho hoạt động vận tải trong nước thì cho vào "dùng riêng cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT"
. Nếu xăng đó dùng cho hoạt động vận tải nước ngoài thì cho vào "dùng riêng cho hoạt động SXKD không chịu thuế GTGT". Nếu xăng đó chia ra 2 hoạt động trong nước và nước ngoài thì cho vào " dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT" (phần thuế GTGT này sẽ phân bổ theo tỷ lệ doanh thu.

Trong bảng kê chỉ kê khai duy nhất hóa đơn GTGT, ngoài ra không kê khai các loại hóa đơn khác.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Mình nói vậy bạn hiểu:
điều kiện để đc khấu trừ thuế:
- Dn tính thuế theo PP khấu trừ
- Vật tư HH, DV mua vào dùng để sản xuất KD hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT
- Có hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lệ
Vì điều trên nên bạn xem ví dụ trên
Tiền điện của doanh nghiệp tháng này là 220.000đ bao gồm VAT trong đó điện dùng cho khu tập thể CBCNV là 110.000 đ đã có VAT. vậy khi kê thì phần điện dùng cho khu tập thể có giá trị mua vào trước thuế nhưng ko kê thuế vì ko được khấu trừ (điện này ko tham gia vào trực tiếp SX hàng chịu thuế GTGT).
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Vậy nói túm lại là hóa đơn mua vào thông thường (không có thuế gtgt) thì em khỏi kê vào bảng kê để nộp cơ quan thuế hàng tháng hả quý vị? Hu hu. vậy là em làm sai rồi
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Trước đây thì bạn phải kê khai thuế cả hóa đơn BH thông thường (bảng kê 05) nhưng theo TT 60 thì bỏ rồi, bạn chỉ kê khai đối với Hđơn GTGT thôi. Cái phần kê khai vào mục nào thì như Anh Hổ nói có ví dụ rất dễ hiểu, anh tuanav giải thích vậy khó hiểu quá làm sao em nó hiểu được
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Vậy nói túm lại là hóa đơn mua vào thông thường (không có thuế gtgt) thì em khỏi kê vào bảng kê để nộp cơ quan thuế hàng tháng hả quý vị? Hu hu. vậy là em làm sai rồi

Cái này đúng rồi.Nếu là hóa đơn mua hàng Thông thường thì chỉ có giá trị thanh toán thôi chứ ko được kê vào tờ khai GTGT đâu bạn ạ.
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Các bạn cho mình hỏi: Công ty thuê xe ô tô 4 chỗ của cá nhân phải làm hợp đồng thuê xe và cá nhân cho thuê phải xuất hóa đơn để kế toán công ty có cơ sở hạch toán. Nếu là cá nhân có xe cho thuê phải mua hóa đơn tại chi cục thuế. Vậy mức thuế là bao nhiêu? Các bạn ai biết trả lời giúp nhé. Cám ơn nhiều nhiều!
 
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Các bạn cho mình hỏi: Công ty thuê xe ô tô 4 chỗ của cá nhân phải làm hợp đồng thuê xe và cá nhân cho thuê phải xuất hóa đơn để kế toán công ty có cơ sở hạch toán. Nếu là cá nhân có xe cho thuê phải mua hóa đơn tại chi cục thuế. Vậy mức thuế là bao nhiêu? Các bạn ai biết trả lời giúp nhé. Cám ơn nhiều nhiều!




Mức thuế cước vận chuyển là 5%, thỉnh thoảng bên mình cũng thuê xe đi công tác mà
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Theo Luật quản lý thuế và Thông tư 60/2007/BTC thì DN không phải kê khai hóa đơn thông thường nữa. Vì thế khi phát sinh chi phí có HĐ thông thường thì bạn không cần phải kê khai vào bảng nào cả.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn cho mình hỏi: Công ty thuê xe ô tô 4 chỗ của cá nhân phải làm hợp đồng thuê xe và cá nhân cho thuê phải xuất hóa đơn để kế toán công ty có cơ sở hạch toán. Nếu là cá nhân có xe cho thuê phải mua hóa đơn tại chi cục thuế. Vậy mức thuế là bao nhiêu? Các bạn ai biết trả lời giúp nhé. Cám ơn nhiều nhiều!

Bên cho thuê xe mang hợp đồng thuê xe đến Chi cục thuế để mua hóa đơn, mức thuế suất cụ thể bạn sẽ được Chi cục thuế hướng dẫn. Căn cứ vào hóa đơn bạn thanh toán và hạch toán bình thường. Nếu chi phí mua hóa đơn DN mình phải chịu thì căn cứ vào biên lai thu tiền của Chi cục thuế mình hạch toán vào chi phí TK6425
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Chổ này thuế suất là 10%

Mính thấy thuế suất vận chuyển của DN vận tải như xà lan, xe chở khách, vé máy bay là 5%, ko biết 10% là loại nào vậy bác
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai hóa đơn mua vào thông thường

Mính thấy thuế suất vận chuyển của DN vận tải như xà lan, xe chở khách, vé máy bay là 5%, ko biết 10% là loại nào vậy bác

Đúng rồi.
Vận tải là 5%
10% dùng cho môi giới hoặc đại lý mà thôi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top