Chào cả nhà! Mình có một số vấn đề thắc mắc về thuế GTGT, rất mong đc mọi ng chia sẻ và giúp đỡ nhé!
Sang tuần Chi cục thuế đến Công ty mình kiểm tra, m muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến chứng từ đầu ra và đầu vào ạ.
1. Trên tờ khai Báo cáo thuế GTGT hàng tháng, m chỉ kê khai những chứng từ nào hợp pháp và có thuế VAT 10% thôi, còn những chứng từ như: HĐ chi tiếp khách (thường ko có VAT), Phí chuyến phát nhanh (thường ghi tên, địa chỉ người gửi và người nhận), lệ phí chứng thực, phí chuyển tiền,... mình không kê khai vào tờ khai hàng tháng, nhưng vẫn hạch toán vào chi phí, như vậy có ảnh hưởng gì khi thuế kiểm tra không ạ?
2. Về HĐ GTGT đầu ra, do bên mua không phải ai cũng đòi hỏi lấy HĐ VAT, nên đầu vào của mình bây giờ là rất nhiều, do đó mình có thể xuất HĐ cho những khách lẻ đc không? những khách hàng này chỉ có họ tên, địa chỉ, không có Mã số thuế, như thế có ổn không?
3. Giả sử Bên mình nhập kho hàng với số lượng là 3.000 sản phẩm, nhưng mới chỉ lấy HĐ 1.000 sp thôi, và đã xuất HĐ cho 200sp, thực xuất kho là 500sp. Số hàng thực tồn kho là: 2500sp. Vậy nếu bên thuế họ yêu cầu kiểm tra kho mà thấy số hàng trong kho không khớp với chứng từ kế toán thì mình nên xử lý và trả lời họ như thế nào ?
Rất mong đc sự giúp đỡ của các anh chị trong diễn đàn!
Tks!
Sang tuần Chi cục thuế đến Công ty mình kiểm tra, m muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến chứng từ đầu ra và đầu vào ạ.
1. Trên tờ khai Báo cáo thuế GTGT hàng tháng, m chỉ kê khai những chứng từ nào hợp pháp và có thuế VAT 10% thôi, còn những chứng từ như: HĐ chi tiếp khách (thường ko có VAT), Phí chuyến phát nhanh (thường ghi tên, địa chỉ người gửi và người nhận), lệ phí chứng thực, phí chuyển tiền,... mình không kê khai vào tờ khai hàng tháng, nhưng vẫn hạch toán vào chi phí, như vậy có ảnh hưởng gì khi thuế kiểm tra không ạ?
2. Về HĐ GTGT đầu ra, do bên mua không phải ai cũng đòi hỏi lấy HĐ VAT, nên đầu vào của mình bây giờ là rất nhiều, do đó mình có thể xuất HĐ cho những khách lẻ đc không? những khách hàng này chỉ có họ tên, địa chỉ, không có Mã số thuế, như thế có ổn không?
3. Giả sử Bên mình nhập kho hàng với số lượng là 3.000 sản phẩm, nhưng mới chỉ lấy HĐ 1.000 sp thôi, và đã xuất HĐ cho 200sp, thực xuất kho là 500sp. Số hàng thực tồn kho là: 2500sp. Vậy nếu bên thuế họ yêu cầu kiểm tra kho mà thấy số hàng trong kho không khớp với chứng từ kế toán thì mình nên xử lý và trả lời họ như thế nào ?
Rất mong đc sự giúp đỡ của các anh chị trong diễn đàn!
Tks!