Công ty mình có 1 hoá đơn trên 20 triệu từ năm cuối năm 2014, và kế toán cũ đã ghi nhận thanh toán bằng tiền mặt vào ngày 31/12/2015. Nhưng đến tháng 02/2016 thì mới kê khai giảm số thuế VAT được khấu trừ của tờ hoá đơn này. Cho mình hỏi như vậy là đúng hay sai?