hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

lamnhutvu

New Member
Hội viên mới
Số dư đầu năm như sau:

111 Tiền mặt Nợ 325.871.172
133 Thuế VAT Nợ 7.713.164
156 Hàng hoá Nợ 176.107.485
211 TSCĐ hữu hình Nợ 200.000.000
214 Hao mòn TSCĐ Có 20.000.000
331 Phải trả người bán
333.1 Thuế GTGT phải nộp
333.4 Thuế TNDN Nợ 7.500.000
333.8 Thuế khác
334 Phải trả CNV
411 Nguồn vốn KD Có 700.000.000
421.1Lãi chưa SD (NT) Nợ 2.808.170
421.2 Lãi chưa SD (NN)
511Doanh thu bán hàng
632Giá vốn hàng bán
642Chi phí QLDN
911Xác định KQKD
Cộng Nợ= 720.000.000 Có =720.000.000

Trong năm 2007 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1- luong NV = 7.200.000
2- Thue MB = 1.000.000
3- Nop thue TNDN = 2.620.000
4- Hang hoa mua vao = 1.265.399.744, thue = 63.269.987
5- Hang hoa ban ra = 1.183.381.700, thue = 59.169.035.
6- Mua an chi = 63.300
7- Mua VPP = 164.000, thue=7.810
8- Phi BH chay no = 1.041.600, thue = 104.160
9- Chi phí khấu hao = 10.000.000

Xin các bạn hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối. Minh làm hoài mà không cân gì cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Số dư đầu năm như sau:

111 Tiền mặt Nợ 325.871.172
133 Thuế VAT Nợ 7.713.164
156 Hàng hoá Nợ 176.107.485
211 TSCĐ hữu hình Nợ 200.000.000
214 Hao mòn TSCĐ Có 20.000.000
331 Phải trả người bán
333.1 Thuế GTGT phải nộp
333.4 Thuế TNDN Nợ 7.500.000
333.8 Thuế khác
334 Phải trả CNV
411 Nguồn vốn KD Có 700.000.000
421.1Lãi chưa SD (NT) Nợ 2.808.170
421.2 Lãi chưa SD (NN)
511Doanh thu bán hàng
632Giá vốn hàng bán
642Chi phí QLDN
911Xác định KQKD
Cộng Nợ= 720.000.000 Có =720.000.000

Trong năm 2007 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1- luong NV = 7.200.000
2- Thue MB = 1.000.000
3- Nop thue TNDN = 2.620.000
4- Hang hoa mua vao = 1.265.399.744, thue = 63.269.987
5- Hang hoa ban ra = 1.183.381.700, thue = 59.169.035.
6- Mua an chi = 63.300
7- Mua VPP = 164.000, thue=7.810
8- Phi BH chay no = 1.041.600, thue = 104.160
9- Chi phí khấu hao = 10.000.000

Xin các bạn hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối. Minh làm hoài mà không cân gì cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

bạn đã làm sổ sách chưa? Mình nhìn có vẻ bạn chưa làm sổ sách , chưa kết chuyển gì hết, bạn kết chuyển nó đi, ví dụ như phí khấu hao, phí bảo hiểm, mua văn phòng phẩm, bạn cho hết vào 642 bạn định khoản trước nó đi rồi bạn mới lên bảng cân đối nó được. chứ bạn đưa lên DD số liệu thô thế này không ai có thể giúp bạn cân đối này đâu .
Thân
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Bạn hãy làm bảng cân đối phát sinh cho đúng các TK, nợ có
Tôi Thấy số dư đầu kỳ của ban đã ko cân rồi bạn xem kết chuyển từ năm trước qua có lộn hay bỏ xót ko
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Bạn hãy làm bảng cân đối phát sinh cho đúng các TK, nợ có
Tôi Thấy số dư đầu kỳ của ban đã ko cân rồi bạn xem kết chuyển từ năm trước qua có lộn hay bỏ xót ko

:iagree::iagree::iagree:
Đúng rồi đó bạn , muốn lên được bảng CĐKT bạn phải làm cân đối SPS trước đã bạn nhé ...
_ Từ từ định khoản lại từng nghiệp vụ phát sinh -> lập bảng cân đối sps -> lập bảng cân đối KT
:ibbanana:
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Số dư đầu năm như sau:

111 Tiền mặt Nợ 325.871.172
133 Thuế VAT Nợ 7.713.164
156 Hàng hoá Nợ 176.107.485
211 TSCĐ hữu hình Nợ 200.000.000
214 Hao mòn TSCĐ Có 20.000.000
331 Phải trả người bán
333.1 Thuế GTGT phải nộp
333.4 Thuế TNDN Nợ 7.500.000
333.8 Thuế khác
334 Phải trả CNV
411 Nguồn vốn KD Có 700.000.000
421.1Lãi chưa SD (NT) Nợ 2.808.170
421.2 Lãi chưa SD (NN)
511Doanh thu bán hàng
632Giá vốn hàng bán
642Chi phí QLDN
911Xác định KQKD
Cộng Nợ= 720.000.000 Có =720.000.000

Trong năm 2007 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1- luong NV = 7.200.000
2- Thue MB = 1.000.000
3- Nop thue TNDN = 2.620.000
4- Hang hoa mua vao = 1.265.399.744, thue = 63.269.987
5- Hang hoa ban ra = 1.183.381.700, thue = 59.169.035.
6- Mua an chi = 63.300
7- Mua VPP = 164.000, thue=7.810
8- Phi BH chay no = 1.041.600, thue = 104.160
9- Chi phí khấu hao = 10.000.000

Xin các bạn hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối. Minh làm hoài mà không cân gì cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Sao số dư đấu năm bạn chỉ đưa phần Tài Sản không vậy ?
Còn số tiền bên Nguồn vốn đâu ?
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Bạn phải đưa đủ số liệu lên thì mới hướng dẫn được
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Bạn phải đưa đủ số liệu lên thì mới hướng dẫn được

Thía sao bạn hok định khoản dùm bạn ấy mấy cái nghiệp vụ kia đi ?

Bạn định khoản đi rùi bạn ấy ráp vô số ĐK .
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Bạn hãy làm bảng cân đối phát sinh cho đúng các TK, nợ có
Tôi Thấy số dư đầu kỳ của ban đã ko cân rồi bạn xem kết chuyển từ năm trước qua có lộn hay bỏ xót ko

Bạn tính như thế nào mà bảo số đầu kỳ không cân?

Số đầu kỳ lệch 9 đồng. Bạn lamnhutvu kiểm tra lại nhé.

Sao số dư đấu năm bạn chỉ đưa phần Tài Sản không vậy ?
Còn số tiền bên Nguồn vốn đâu ?

TK loại 3 và 4 là TS hay NV hả Ku?:dapghe:

Trong năm 2007 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1- luong NV = 7.200.000
2- Thue MB = 1.000.000
3- Nop thue TNDN = 2.620.000
4- Hang hoa mua vao = 1.265.399.744, thue = 63.269.987
5- Hang hoa ban ra = 1.183.381.700, thue = 59.169.035.
6- Mua an chi = 63.300
7- Mua VPP = 164.000, thue=7.810
8- Phi BH chay no = 1.041.600, thue = 104.160
9- Chi phí khấu hao = 10.000.000

Xin các bạn hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối. Minh làm hoài mà không cân gì cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn phải đưa thêm dữ liệu về giá vốn nữa mới được.:banghead:
 
Ðề: hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối

Số dư đầu năm như sau:

111 Tiền mặt Nợ 325.871.172
133 Thuế VAT Nợ 7.713.164
156 Hàng hoá Nợ 176.107.485
211 TSCĐ hữu hình Nợ 200.000.000
214 Hao mòn TSCĐ Có 20.000.000
331 Phải trả người bán
333.1 Thuế GTGT phải nộp
333.4 Thuế TNDN Nợ 7.500.000
333.8 Thuế khác
334 Phải trả CNV
411 Nguồn vốn KD Có 700.000.000
421.1Lãi chưa SD (NT) Nợ 2.808.170
421.2 Lãi chưa SD (NN)
511Doanh thu bán hàng
632Giá vốn hàng bán
642Chi phí QLDN
911Xác định KQKD
Cộng Nợ= 720.000.000 Có =720.000.000

Trong năm 2007 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1- luong NV = 7.200.000
2- Thue MB = 1.000.000
3- Nop thue TNDN = 2.620.000
4- Hang hoa mua vao = 1.265.399.744, thue = 63.269.987
5- Hang hoa ban ra = 1.183.381.700, thue = 59.169.035.
6- Mua an chi = 63.300
7- Mua VPP = 164.000, thue=7.810
8- Phi BH chay no = 1.041.600, thue = 104.160
9- Chi phí khấu hao = 10.000.000

Xin các bạn hướng dẫn mình cách lên bảng cân đối. Minh làm hoài mà không cân gì cả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp và hướng dẫn mình. Mình rất cảm kích các bạn. thân chào!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top