Cả nhà cho mình hỏi, khi mua 1 CCDC để SX mình định khoản , N 153, có 111: 12.000.000, khi xuất kho, vì giá trị lớn, nên mình phân bổ 1 năm: nợ TK 153, có TK 1421, và nợ 6273, có Tk 1421: 1triệu, nhwng khi đến tháng 7, nó bị hỏng nhẹ, và do lỗi của Công nhân, nên sếp đã trừ lương, mình định khoản nợ nợ 334, có 1421: 140.000, tháng đó mình phải hạch toán như thế nào? cả nhà cho mình ý kiến với!