Em xin hỏi các anh chị vấn đề sau:
Trong kì kê khai thuế Quý 2 vừa rồi, có 2 HĐ bị sai nội dung mà giờ em mới phát hiện: 1 HĐ bán ra sai MST khách hàng, 1 HĐ mua vào sai tiền hàng (nhưng tiền thuế đúng). Cả 2 HĐ đều được hạch toán trên MISA, cho nên vô tình khi lên tờ khai thì đều đúng nội dung (MST đúng do đây là KH quen, MISA lấy dữ liệu sẵn có; tiền hàng cũng cộng đúng luôn). Bây giờ em phải xử lí sao ạ, nếu như lên tờ khai sai thì 2 bên có thể lập biên bản điều chỉnh và tiên hành lập hóa đơn điều chỉnh, đằng này khai thì đúng nội dung nhưng không khớp với hóa đơn.
Em mong nhận được phản hồi của các anh chị.
Em xin chân thành cảm ơn.
Trong kì kê khai thuế Quý 2 vừa rồi, có 2 HĐ bị sai nội dung mà giờ em mới phát hiện: 1 HĐ bán ra sai MST khách hàng, 1 HĐ mua vào sai tiền hàng (nhưng tiền thuế đúng). Cả 2 HĐ đều được hạch toán trên MISA, cho nên vô tình khi lên tờ khai thì đều đúng nội dung (MST đúng do đây là KH quen, MISA lấy dữ liệu sẵn có; tiền hàng cũng cộng đúng luôn). Bây giờ em phải xử lí sao ạ, nếu như lên tờ khai sai thì 2 bên có thể lập biên bản điều chỉnh và tiên hành lập hóa đơn điều chỉnh, đằng này khai thì đúng nội dung nhưng không khớp với hóa đơn.
Em mong nhận được phản hồi của các anh chị.
Em xin chân thành cảm ơn.