Các anh chị giúp em với nhé. Em làm báo cáo thuế trên HTKK nhập từ tháng 3 cho công ty nhưng làm trên máy mình nên ở tháng 3 mục [22] là 0 trong khi tháng 2 [43] là 1.331.000 và sang tháng 5 thì mục [22] là 0 em lại nhầm thành 6.254.716
Cho em hỏi có phải bây giờ phải sửa thành 2 lần nộp tờ khai bổ sung đúng không ? Như tháng 5 sau khi sửa lại em phải nộp lại NSNN là 6.254.716 thì ghi ở mục C-1 Số tiền ghi: 6.254.716 và số tiền chậm nộp ghi: 6.254.716 có đúng không ạ hay bỏ trống
Ngoài ra tờ khai bổ sung có được nộp qua mạng không ạ ? Như kê khai GTGT tháng 6 của công ty em thì được hoàn gần 60 triệu em có phải đi nộp lại thuế GTGT tháng 5 không hay được tính thẳng vào số hoàn tháng 6 ạ
Còn về báo cáo sử dụng hóa đơn, ấn chỉ thì em nghe có người bảo cả 2 cái cùng hạn nộp quý 2 là 30/07. Có người lại bảo ấn chỉ là 05/07. Anh chị cho em biết rõ cái này với ạ
Cho em hỏi có phải bây giờ phải sửa thành 2 lần nộp tờ khai bổ sung đúng không ? Như tháng 5 sau khi sửa lại em phải nộp lại NSNN là 6.254.716 thì ghi ở mục C-1 Số tiền ghi: 6.254.716 và số tiền chậm nộp ghi: 6.254.716 có đúng không ạ hay bỏ trống
Ngoài ra tờ khai bổ sung có được nộp qua mạng không ạ ? Như kê khai GTGT tháng 6 của công ty em thì được hoàn gần 60 triệu em có phải đi nộp lại thuế GTGT tháng 5 không hay được tính thẳng vào số hoàn tháng 6 ạ
Còn về báo cáo sử dụng hóa đơn, ấn chỉ thì em nghe có người bảo cả 2 cái cùng hạn nộp quý 2 là 30/07. Có người lại bảo ấn chỉ là 05/07. Anh chị cho em biết rõ cái này với ạ