Hỏi về tờ khai bổ sung và báo cáo sử dụng hóa đơn, ấn chỉ quý 2

Nam Naive

New Member
Hội viên mới
Các anh chị giúp em với nhé. Em làm báo cáo thuế trên HTKK nhập từ tháng 3 cho công ty nhưng làm trên máy mình nên ở tháng 3 mục [22] là 0 trong khi tháng 2 [43] là 1.331.000 và sang tháng 5 thì mục [22] là 0 em lại nhầm thành 6.254.716
Cho em hỏi có phải bây giờ phải sửa thành 2 lần nộp tờ khai bổ sung đúng không ? Như tháng 5 sau khi sửa lại em phải nộp lại NSNN là 6.254.716 thì ghi ở mục C-1 Số tiền ghi: 6.254.716 và số tiền chậm nộp ghi: 6.254.716 có đúng không ạ hay bỏ trống
Ngoài ra tờ khai bổ sung có được nộp qua mạng không ạ ? Như kê khai GTGT tháng 6 của công ty em thì được hoàn gần 60 triệu em có phải đi nộp lại thuế GTGT tháng 5 không hay được tính thẳng vào số hoàn tháng 6 ạ
Còn về báo cáo sử dụng hóa đơn, ấn chỉ thì em nghe có người bảo cả 2 cái cùng hạn nộp quý 2 là 30/07. Có người lại bảo ấn chỉ là 05/07. Anh chị cho em biết rõ cái này với ạ
 
Mọi người cho em hỏi với ah. Tình hình là công ty em đang làm thủ tục hoàn thuế, thời gian hoàn từ T11/2009 đến tháng 6/2014. Cơ quan thuế kiểm tra hóa đơn từ T11/2009 đến hết năm 2013 và loại ra hơn 100tr tiền thuế k đủ điều kiện hoàn. Và họ yêu cầu về khai vào chỉ tiêu giảm số thuế đầu vào đc khấu trừ trong tờ khai tháng 6/2014 số tiền trên. Bên e đã khai giảm trên tờ khai nhưng mà có phải làm tờ khai giải trình mẫu 01-KHBS nữa không ah? Và nếu như phải làm thì cách ghi như thế nào ah? Anh chị nào biết xin tư vẫn giúp e với ah. Em xin chân thành cảm ơn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top