Chào mọi người,
Công ty mình bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2011 và có doanh thu từ tháng 8/2012.
Trong giấy phép kinh doanh chỉ ghi một hoạt động duy nhất là sản xuất phần mềm.
Công ty vừa có khách hàng trong nước vừa xuất khẩu phần mềm.
Theo mình được biết thì VAT đầu ra của phần mềm xuất khẩu là 0% và phần mềm bán trong nước là đối tượng không chịu thuế.
Như vậy, cho mình hỏi:
+ Năm 2011 chưa phát sinh doanh thu. Vậy toán bộ VAT đầu vào năm đó có phải hạch toán chi phí hết không?
Hay là
+ Chờ kết chuyển sang năm 2012 và phân bổ theo tiêu thức của Doanh thu xuất khẩu và Doanh thu trong nước?
Mọi người giúp mình nhé.
Công ty mình bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2011 và có doanh thu từ tháng 8/2012.
Trong giấy phép kinh doanh chỉ ghi một hoạt động duy nhất là sản xuất phần mềm.
Công ty vừa có khách hàng trong nước vừa xuất khẩu phần mềm.
Theo mình được biết thì VAT đầu ra của phần mềm xuất khẩu là 0% và phần mềm bán trong nước là đối tượng không chịu thuế.
Như vậy, cho mình hỏi:
+ Năm 2011 chưa phát sinh doanh thu. Vậy toán bộ VAT đầu vào năm đó có phải hạch toán chi phí hết không?
Hay là
+ Chờ kết chuyển sang năm 2012 và phân bổ theo tiêu thức của Doanh thu xuất khẩu và Doanh thu trong nước?
Mọi người giúp mình nhé.