Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Bạn ơi theo mình câu thứ hai có thể trả lời là: Tuy trong kỳ đơn vị ko phát sinh 1 nghiệp vụ nào nhưng số dư đầu kì và số dư cuối kì luôn chênh lệch do phần khấu hao TSCĐ. Bởi vì dù có phát sinh nghiệp vụ nào hay ko thì hàng tháng DN vẫn phải trích khấu hao. Theo mình là như vậy đấy. Mọi người có ai có ý kiến khác thì đóng góp lun nha. ^ ^.

Câu hỏi thứ 2 chắc có lẻ bạn ấy nhầm chớ kg có trường hợp đó đâu em. Ví dụ ngày 1/1/2009 cty làm giấy xin tạm ngừng hoạt động 1 tháng từ 1/2/2009 đến 28/2/2009, và coi như trong tháng 2 đó kg phát sinh bất cứ nghiệp vụ nào thì bảng cđsps và bảng cđkt vào ngày 31/1/2009 và 29/2/2009 là như nhau.
Còn như TH em nói nếu có thì kg có các nghiệp vụ khác mà chỉ có nghiệp vụ KH tài sản cố định thì lúc này em định khoản ra sao. Anh ví dụ trích KH là 10 triệu nhá. Khi đó phần tài sản sẽ giảm 10 triệu ở mục nguyên giá TSCĐ ( do trích KH), và bút toán được đk như sau:

Nợ 641,642: 10.000.000
Có 214: 10.000.000

Nếu vậy thì vẫn phát sinh chi phí 10.000.000 và cuối kỳ em vẫn phải kết chuyển vào 911 khoản 10 triệu này để tính lãi lỗ. Kết quả sau cùng là 421 sẽ lỗ và phát sinh bên nợ 421 số tiền 10.000.000 này -> Nguồn vốn sẽ giảm 10.000.000 tương ứng với số giảm 10.000.000 phần nguyên giá TSCĐ bên Tài Sản

Vậy nó vẫn phát sinh nghiệp vụ liên quan đến cả Tài Sản và Nguồn Vốn như TH em đưa ra.

Chúc em thành công trong nghề kế toán
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Cám ơn câu giải thích của anh. Anh phân tích em thấy ok hơn rùi. ^^.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

câu 2:không phát sinh gì thì pai bằng nhau chứ. cái này sai rùi
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Vậy cho em hỏi, có trường hợp ở 1 thời điểm nào đó: Tài sản tăng mà Nguồn vốn không thay đổi không vậy? Tài sản giảm mà Nguồn vỗn cũng không thay đổi không vậy? Nguồn vốn tăng mà Tài sản không thay đổi không vậy? Nguồn vốn giảm mà Tài sản không thay đổi ko?

Bôi đỏ cho mọi người chú ý trả lời.
sao như vậy nhỉ :k4929481:
thường thì tài sản tăng thì vốn tăng mà ta và ngược lại
mình hok hiểu
các bác cho em ý kiến y
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

sao như vậy nhỉ :k4929481:
thường thì tài sản tăng thì vốn tăng mà ta và ngược lại
mình hok hiểu
các bác cho em ý kiến y

Đọc lại những bài viết của anh khoinhat ấy.
Anh ấy viết đầy đủ rồi đấy.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

cháu đã biết được câu trả lời rồi, nhưng chỉ câu 1 thôi, là do nếu như cả tài sản và nguồn vốn cùng tăng trong kỳ thì số dư cuối kỳ cao hơn đầu kì, còn nếu chỉ xảy ra ở một bên thì ko thay đổi, câu 2 là do thầy cháu hỏi tụi cháu, mà vẫn chưa biết thế nào, cảm ơn cả nhà ạ

Câu hỏi thứ nhất: sự không giống nhau giữa bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán là do: Giá trị khấu hao, một số dư tài khoản khi để bên bảng CĐPS thì ở bên nguồn vốn, nhưng khi đưa lên bảng CĐKT thì ở bên tài sản hoặc ngược lại.
Câu thứ 2: Phải hiểu rõ rằng không có bất cứ nghiệp vụ nào hay không có nghiệp vụ từ bên ngoài nào (ý mình là nếu có khấu hao, không phát sinh nghiệp vụ nào khác) thì vẫn có sự chênh lệch số dư.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Câu hỏi thứ nhất: sự không giống nhau giữa bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán là do: Giá trị khấu hao, một số dư tài khoản khi để bên bảng CĐPS thì ở bên nguồn vốn, nhưng khi đưa lên bảng CĐKT thì ở bên tài sản hoặc ngược lại.
Câu thứ 2: Phải hiểu rõ rằng không có bất cứ nghiệp vụ nào hay không có nghiệp vụ từ bên ngoài nào (ý mình là nếu có khấu hao, không phát sinh nghiệp vụ nào khác) thì vẫn có sự chênh lệch số dư.

Thưa bác !!
Khi trích khầu hao hok lẽ bác không định khoảng hay sao mà bảo là không có nghiệp vụ nào ?!
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

sao như vậy nhỉ :k4929481:
thường thì tài sản tăng thì vốn tăng mà ta và ngược lại
mình hok hiểu
các bác cho em ý kiến y

Chẳng hạn khi mình bán hàng mà khách hàng trả tiền luôn:
Nợ 111
Có 511
(mình tạm bỏ qua phần thuế)
thì khi này NV có thay đổi đâu.
Chẳng hạn khi mình mua hàng mà chưa thanh toán tiền:
Nợ 642
Có 331
(mình tạm bỏ qua phần thuế)
thì khi này TS có thay đổi đâu.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Chẳng hạn khi mình bán hàng mà khách hàng trả tiền luôn:
Nợ 111
Có 511
(mình tạm bỏ qua phần thuế)
thì khi này NV có thay đổi đâu.
Chẳng hạn khi mình mua hàng mà chưa thanh toán tiền:
Nợ 642
Có 331
(mình tạm bỏ qua phần thuế)
thì khi này TS có thay đổi đâu.

Định khoản thiếu tùm lum rồi nghe Thich Đủ Thứ.
Bán hàng mà không ghi N632/156 àh ?!
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Định khoản thiếu tùm lum rồi nghe Thich Đủ Thứ.
Bán hàng mà không ghi N632/156 àh ?!

OK anh.
Vậy em giả sử khi bán hàng hạch toán thế này:
Nợ 111 10đ
Có 511 10đ
(thuế suất 0% vậy, ko anh lại nói em k cho thuế)
Nợ 632 8đ
Có 155/156 8đ
Vậy Tài sản vẫn tăng 2đ mà NV thì ko thay đổi. Anh Nam Tước xem vậy được ko?
Vì em thấy mọi người cho ví dụ ko cho trường hợp như thế này.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

OK anh.
Vậy em giả sử khi bán hàng hạch toán thế này:
Nợ 111 10đ
Có 511 10đ(thuế suất 0% vậy, ko anh lại nói em k cho thuế)
Nợ 632 8đ
Có 155/156 8đ
Vậy Tài sản vẫn tăng 2đ mà NV thì ko thay đổi. Anh Nam Tước xem vậy được ko?
Vì em thấy mọi người cho ví dụ ko cho trường hợp như thế này.

Sau khi kết chuyển 2 TK mầu xanh đó thì nguồn vốn cũng tăng 2đ, vậy là cả TS và nguồn vốn đều tăng đấy chứ. Các TK trung gian không có số dư nên không thể bỏ lửng vậy được.
Trong kỳ khi chưa kết chuyển thì các TK có PS tăng phản ánh vào bên nợ thì được coi là TS, các TK có PS tăng phản ánh ở bên có là nguồn vốn ví vậy 511 cũng được coi là TK nguồn vốn, 632 cũng được coi là TK tài sản. (không tính đến các TK đặc biệt)
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

OK anh.
Vậy em giả sử khi bán hàng hạch toán thế này:
Nợ 111 10đ
Có 511 10đ
(thuế suất 0% vậy, ko anh lại nói em k cho thuế)
Nợ 632 8đ
Có 155/156 8đ
Vậy Tài sản vẫn tăng 2đ mà NV thì ko thay đổi. Anh Nam Tước xem vậy được ko?
Vì em thấy mọi người cho ví dụ ko cho trường hợp như thế này.

Ui, Thich đủ thứ này: TH em ví dụ tài sản tăng 2 đồng là đúng, nhưng còn nguồn vốn chi em, gói gọn trong 2 nghiệp vụ em định khỏan thì dthu - giá vốn = 2 đồng, 2 đồng này sẽ làm tăng bên nguồn vốn phần thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế. Em coi lại nhá
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

OK anh.
Vậy em giả sử khi bán hàng hạch toán thế này:
Nợ 111 10đ
Có 511 10đ
(thuế suất 0% vậy, ko anh lại nói em k cho thuế)
Nợ 632 8đ
Có 155/156 8đ
Vậy Tài sản vẫn tăng 2đ mà NV thì ko thay đổi. Anh Nam Tước xem vậy được ko?
Vì em thấy mọi người cho ví dụ ko cho trường hợp như thế này.

Thích Đủ Thứ đọc bài của Biennhohtx05 đi.
Cuối kỳ phải kết chuyển Số dư của các TK loại 5, loại 6, loại 7, loại 8 qua TK911 roồi từ 911 kết chuyển qua 421, rồi còn 821 nữa (nếu có).
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em xin trao đổi thêm 1 chút với mọi người thế này:
- Trước tiên em đồng ý là với ví dụ của em thì rồi NV cũng sẽ tăng 2đ; có thể nói thế này: khi phát sinh 1 khoản doanh thu thì nó sẽ làm tăng VCSH, khi phát sinh 1 khoản chi phí thì nó sẽ làm giảm VCSH. Do đó cuối cùng thì NV cũng sẽ tăng hoặc giảm bằng với số tăng hoặc giảm của TS. Ý em muốn nói là nếu chỉ đơn thuần nhìn vào 1 bút toán hạch toán tương như trên thì em sẽ ko thể nào thấy được sự biến động của TS hoặc là NV vì nó thiếu hẳn sự xuất hiện của Tài khoản TS hay NV.
- Đối với việc Biển nhớ nói: 511 cũng được coi là TK nguồn vốn, 632 cũng được coi là TK tài sản. (không tính đến các TK đặc biệt) theo em cái này ko đúng. Nó là các TK trung gian phản ánh tình hình kinh doanh và chỉ có kết cấu giống như các TK TS hoặc NV thôi chứ ko thể coi nó là TK Tài Sản hoặc Nguồn vốn được.
- Đối với việc Anh Nam Tước nói: Em ghi nhận Doanh thu, nhưng hạch toán thiếu chi phí (632) là ko đúng, trái nguyên tắc phù hợp --> ok. Nhưng việc hạch toán 1 bút toán doanh thu đồng thời kèm theo 1 bút giá vốn hình như chỉ đúng với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, còn kiểm kê định kỳ thì cuối tháng mới kết chuyển từ 611 sang 632.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán

Đơn giản là 2 cái bảng khác nhau về chỉ tiêu.
Bảng CĐPS là của 1 TK.
Bảng CĐKT có thể lấy chi tiết của 1 TK hoặc cộng nhiều TK.

2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?

Cũng đơn giản vì làm sai.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

e chào cả nhà...! cả nhà hướng dẫn cho e cách lên bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính với ạ . e mới đi làm nên chưa biết gì cả, mà xếp e thì lại giao cho e làm và tự học hỏi ...e chẳng quen ai để mà hỏi cả . rất mong được các bác giúp đỡ...! e cảm ơn gia đình kế toán mình trước nha!
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán
2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?

1. Số dư trên bảng cdps không bằng số dư trên bảng cdkt vì cách lấy số liệu của 2 loại báo cáo này là khác nhau.
Ví dụ tk 131 có 2 khách hàng A và B
ông A có dư nợ 100tr
ông B có dư có 50tr
Khi lên bảng cdps thì 131 sẽ thể hiện dư nợ 50tr
Nhưng trên bảng cdkt thì
100tr dư nợ của ông A sẽ thể hiện ở chỉ tiêu Phải thu khách hàng bên phần Tài Sản
50tr dư có của ông B sẽ thể hiện ở chỉ tiêu Người mua trả tiền trước bên phần Nguổn vốn
2. Mình không biết là bạn làm trên excel hay phần mềm. Nhưng Psinh trong kỳ = 0 thì dư đầu kỳ = dư cuối kỳ. Cái này thì bạn phải kiểm tra lại, vì bạn không nói rõ nên mình cũng chưa thể giải thích được
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

bạn lấy số dư trên bảng cân đối số phát sinh-khấu hao tài sản cố định xem có đúng bằng số dư trên bàng cân đối kế toán ko?
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Chào bạn!
Mình làm bảng cân đối ps nhưng khoong can. Bạn giup mình nha
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top