Công ty mình là công ty du lịch. Khi mua phòng ở khách sạn giá 300.000đ/đêm và suất ăn ở nhà hàng 100.000đ/khách/ 1 bữa ăn để bán cho khách thì minh hạch toán như thế nào. Mong các anh chị và các bạn giúp mình với
Công ty mình là công ty du lịch. Khi mua phòng ở khách sạn giá 300.000đ/đêm và suất ăn ở nhà hàng 100.000đ/khách/ 1 bữa ăn để bán cho khách thì minh hạch toán như thế nào. Mong các anh chị và các bạn giúp mình với
tôi nghĩ la tùy thuộc vào tua du lịch và quy mô công ty, nhỏ thì làm theo của Pác Phong Vân cho nhẹ nhàng mà đỡ tốn giấy in, kết chuyển linh tinh, còn lớn thì phải chơi theo kiểu của Pác Vịt, (tuy nhiên nếu làm pp trực tiêp thì còn nhanh hơn nhiều)
tôi nghĩ la tùy thuộc vào tua du lịch và quy mô công ty, nhỏ thì làm theo của Pác Phong Vân cho nhẹ nhàng mà đỡ tốn giấy in, kết chuyển linh tinh, còn lớn thì phải chơi theo kiểu của Pác Vịt, (tuy nhiên nếu làm pp trực tiêp thì còn nhanh hơn nhiều)
Công ty bạn sử dụng hệ thống tài khoản theo QĐ nào? 48 hay 15?
Nếu QĐ48 thi hạch toán vào TK 154 để tập hợp chi phí tính giá thành, sau đó kết chuyển TK154 qua TK632 để XDKQKD
Nếu QĐ15 thì phải tập hợp chi phí tour thông qua TK621, 622, 627, sau đó kết chuyển qua TK154 và cuối cùng la kết chuyển TK154 qua TK632 XDKQKD.
Lưu ý: bạn nên theo tập hợp chi phí riêng cho từng tour.
Bà con dân kế ơi cho mình hỏi chút, mua TSCD và để bán thì cho vào 156 đúng ko ?mua đất để xây nhà rồi bán thì chi phi tân trang thì cho vào 241.2 rồi sau đó tân trang xong thì kc về 217 đúng không?
tra loi giup minh : ảnh hưởng của các phương pháp tính giá hàng tồn kho trong việc trình bày các chỉ tiêu trên báo cáo tai chính?cho minh vi dụ nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------
giup minh nưa voi :yêu cầu BÁO CÁO TÀI CHÍNH phải đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán.Thực hiện vấn đề này DN phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản nào?
Bạn cho hết vào TK 154
Nợ TK 154
Nợ TK 1331
Có TK 111,112...
Cứ thế bạn lần lượt tính hết chi phí của chuyến du lịch đó , tập hợp qua TK 154, sau khi thanh toán bạn mới chuyển sang 632 để xác định giá vốn của chuyến du lịch đó
Nợ TK 632
Có TK 154
OKIE.
thường kế toán tại khách sạn thì thuế của các mặt hàng có trong đó rồi nếu bạn hạch toán thì bạn phải chia thuế ra chưa thuế, cò hạch toán bạn đưa vào tài khoản 511 vì đây là hàng hoá cung cấp dịch vụ...bạn kế chuyển wa 911 đê xác định doanh thu... rồi bạn lại kế chuyển wa 421 để xác định lãi lỗ....mình chỉ nói vài cái cơ bản thôi nếu bạn muốn chuyên sau hơn thì bạn tìm hiểu nhiều hơn vì về du lịch thì kế toán rất đơn giản lấm ko có gì khó đâu.
Hạch toán như Bác phongkhong24 được. Nhưng nếu phát sinh nhiều chuyến cùng lúc thì chúng ta theo dõi riêng cho từng chuyến hay vẫn tổng hợp vê về Tk 154 cuối kỳ tính luôn.
Bà con dân kế ơi cho mình hỏi chút, mua TSCD và để bán thì cho vào 156 đúng ko ?mua đất để xây nhà rồi bán thì chi phi tân trang thì cho vào 241.2 rồi sau đó tân trang xong thì kc về 217 đúng không?