Công ty em bán các mặt hàng chịu thuế theo pp khấu trừ, trong tháng hóa đơn đầu vào bên em có 1 hóa đơn bán hàng (hóa đơn thông thường), em ko kê khai hóa đơn đó vào và kê những hóa đơn vat còn lại vào mục 1. Chị ktt bảo em kê khai vào mục 3 vì trong tháng có hóa đơn bán hàng (hđ thông thường)
Mọi người giải thích giúp em với ạ vì chị ktt bên em thuê bên ngoài nên không tới công ty
Mọi người giải thích giúp em với ạ vì chị ktt bên em thuê bên ngoài nên không tới công ty