Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

entire2909

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ nghiệp vụ sau về mặt:
1) thủ tục chứng từ sao cho đầy đủ?
2) cách hạch toán vào sổ như thế nào?
3) mình rút toàn bộ tiền về (sau khi nộp lại VAT) để trả cho cán bộ trong đơn vị như vậy có đúng không ạ
Mình làm kế toán của đơn vị HCSN có thu nhưng chưa bao giờ phát sinh thu (100% chi NSNN). Năm vừa rồi ĐV mình ps nghiệp vụ bảo trì máy tính cho 1 đơn vị khác (chỉ mất công đi bảo dưỡng, sao chép dữ liệu,.. tức là không mất bất kỳ chi phí nào chỉ mất công). Gói dịch vụ là 28.000.000đ gồm cả VAT 10%, sau khi làm xong hết hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hóa đơn (mình đi mua 1 tờ ở chi cục thuế phường) thì bên kia chuyển trả lại tiền vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc mà không phải vào các nguồn chi thường xuyên và không thường xuyên. Sau đó mình đi rút hết để trả thù lao cho cán bộ trong đơn vị mình.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

Mọi người giúp e với ạ
 
Ðề: Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

Mình hiểu thế này có đúng ko nhé.
Đơn vị bạn là 1 đơn vị có thu như chưa bao giờ phát sinh thu. Nhưng vừa rồi có hợp đồng 28.000.000 và đã làm xong. vậy là phát sinh thu.
Bạn có thể hạch toán:

Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất
Có TK 631- Chi hoạt động SXKD.

b- Kết chuyển chênh lệch thu, chi:
Số chênh lệch thu lớn hơn chi (Lãi), ghi:
Nợ TK 531-
Có TK 4212-
Số chênh lệch chi lớn hơn thu (Lỗ), ghi:
Nợ TK 4212-
Có TK 531-

c- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ:
Hàng quý, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp NSNN theo thông báo của cơ quan Thuế, ghi:
Nợ TK 4212-
Có TK 333-

Bổ sung chênh lệch thu lớn hơn chi (Còn lại sau thuế) của hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ vào nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, ghi:
Nợ TK 4212-
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46121)
 
Ðề: Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

à, tất nhiên là phải có cái thu tiền nữa. he.
Nợ 111
có 511/ 531
 
Ðề: Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

khoản này của mình không nhập vào tài khoản thường xuyên và không thường xuyên mà chỉ ghi ở tài khoản tiền gửi nên không ghi tăng tài khoản 461 được ạ (không qua ngân sách) chỉ qua tài khoản tiền gửi kho bạc và rút thẳng về để chi thù lao cho cán bộ trong cơ quan hết sạch luôn, làm như vậy có sai chế độ chính sách không ạ
 
Ðề: Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

Mình hạch toán như này có đúng không ạ
1) khi nhận được tiền
Nợ TK 112: 28tr
Có TK 521

2) Tính thuế phải nộp
Nợ 521: 2,8tr
Có 3331

3) Nộp thuế
Nợ 3331: 2,8 tr
Có 112

4) Tính thù lao phải trả
Nợ 631: 25,2tr
Có 112

5) Trả thù lao
Nợ 111: 25,2
Có 112
Nợ 334: 25,2 tr
Có 111

6) Cuối tháng kế chuyển
Nợ 521: 25,2 tr
Có 631
 
Ðề: Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

khoản này của mình không nhập vào tài khoản thường xuyên và không thường xuyên mà chỉ ghi ở tài khoản tiền gửi nên không ghi tăng tài khoản 461 được ạ (không qua ngân sách) chỉ qua tài khoản tiền gửi kho bạc và rút thẳng về để chi thù lao cho cán bộ trong cơ quan hết sạch luôn, làm như vậy có sai chế độ chính sách không ạ
:khonghiu: vậy trên thực tế là hết sạch luôn hả??????? Cuối mỗi năm đơn vị ấy không cần rải ngân àh? đáng ngưỡng mộ. Nhưng sao mà tiêu hoang thế, ai lại chi hết bao giờ, tất nhiên là điều này không sai.
 
Ðề: Hỏi cách hạch toán phát sinh thu trong đơn vị HCSN

:khonghiu: vậy trên thực tế là hết sạch luôn hả??????? Cuối mỗi năm đơn vị ấy không cần rải ngân àh? đáng ngưỡng mộ. Nhưng sao mà tiêu hoang thế, ai lại chi hết bao giờ, tất nhiên là điều này không sai.
bên e chi hết cái phần thu không qua ngân sách thôi ạ, còn nguồn tiền ngân sách là nguồn chi chủ yếu của đơn vị e thì vẫn còn tiền không liên quan, bên e muốn chi cái số thu này cho cán bộ trong đơn vị để gọi là có chút tiền thưởng cho mọi người không sai chết độ đâu ạ chị và theo dõi sổ sách chung với 2 nguồn thường xuyên thì như nào ạ? theo dõi riêng thì có những sổ sách chứng từ nào nhiều ạ? cái nào tiện gọn hơn ạ. Nó là dịch vụ trọn gói luôn nên không có giải ngân từng đợt mà là hoàn thành thì trả hết luôn.
 
Sửa lần cuối:
Vậy còn CTY mới thành lập chưa có doanh thu ngoài tiền lãi ngân hàng ( em hạch toán N1121/C531) ,còn toàn bộ là chi thôi, mua máy tính và đóng thuế MB thì hạch toán sao ạ.
Hiện tại e thấy CDTK có N531 : 8.508đ
N 66121 : 91.556.900
Nếu vậy em làm bút toán kết chuyển : N4212/ c531 : ?
Hay khi nào bên em có phát sinh doanh thu ( xuất hóa đơn) thì mới k/c lãi lỗ ạ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top