Hoàn thuế GTGT cho hóa đơn bán hàng?

mita2k2t

Member
Hội viên mới
Chào mọi người.
Các bạn giúp cho trường hợp này:
Đơn vị bán hàng bán với giá có thuế VAT, tuy nhiên đon vị đó không có hóa đơn GTGT, mà đề nghị Chi cục thuế xác nhận trong lô hàng đó có X đồng VAT kèm theo hóa đơn. Vậy liệu tôi có được hoàn số VAT đã trả này không?
Mong mọi người giúp.

Nguyên như thế này:
Lúc lập dự toán:
tổng = 11đ
Giá hàng = 10đ ( vốn ODA)
Trong đó VAT = 1đ ( vốn đ/ứng)
Khi ký hợp đồng: 11đ
Được biết nhà thầu không có hóa đơn GTGT. Để đảm bảo có vốn thanh toán đủ cho ==> đề nghị nhà thầu kê khai VAT đầu vào, cơ quan thuế xác nhận lô hàng có 1 đ VAT. Vậy sau khi trả rồi, liệu đơn vị tôi có đượ choàn 1 đ VAT này không (hóa đơn bán hàng)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hoàn thuế GTGT cho hóa đơn bán hàng?

Trong trường hợp nhà thầu không có hoá đơn GTGT, thì căn cứ hợp đồng, nhà thầu sẽ viết hoá đơn cho bạn trị giá 10đ.
Hoá đơn bán hàng thông thường không được khấu trừ thuế GTGT.
Việc đề nghị CCT xác nhận hoá đơn đó gồm X đồng thuế VAT là không thể.
 
Ðề: Hoàn thuế GTGT cho hóa đơn bán hàng?

Nhà thầu không có hóa đơn thì bạn có thể sử dụng hợp đồng đã ký kết để đến Cục thuế hoạc Chi cục thuế địa phương xin mua hóa đơn, nhưng sẽ không được hoàn thuế, bạn chỉ được khấu trừ thuế đầu vào của HH, DV còn hoàn thuế chỉ thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã đánh thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt
 
Ðề: Hoàn thuế GTGT cho hóa đơn bán hàng?

Cảm ơn muontennguoi.
Tuy nhiên, tôi thấy trong báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ NS, nhà thầu có kê khai (đã được CCT xác nhận) như thế này:
Doanh thu chịu thuế GTGT: ........đ
thuế GTGT: ........đ
Lợi nhuận chịu thuế (TNDN) ........đ
thuế TNDN ........đ
tổng thuế phải nộp: ........đ
Như vậy, nếu chỉ trả 10đ (không VAT) và nhà thầu chỉ xuất hóa đơn 10đ (không VAT) thì sau này CCT có bắt nhà thầu nộp 1 đ thus này không?
 
Ðề: Hoàn thuế GTGT cho hóa đơn bán hàng?

Chào mọi người.
Các bạn giúp cho trường hợp này:
Đơn vị bán hàng bán với giá có thuế VAT, tuy nhiên đon vị đó không có hóa đơn GTGT, mà đề nghị Chi cục thuế xác nhận trong lô hàng đó có X đồng VAT kèm theo hóa đơn. Vậy liệu tôi có được hoàn số VAT đã trả này không?
Mong mọi người giúp.

Nguyên như thế này:
Lúc lập dự toán:
tổng = 11đ
Giá hàng = 10đ ( vốn ODA)
Trong đó VAT = 1đ ( vốn đ/ứng)
Khi ký hợp đồng: 11đ
Được biết nhà thầu không có hóa đơn GTGT. Để đảm bảo có vốn thanh toán đủ cho ==> đề nghị nhà thầu kê khai VAT đầu vào, cơ quan thuế xác nhận lô hàng có 1 đ VAT. Vậy sau khi trả rồi, liệu đơn vị tôi có đượ choàn 1 đ VAT này không (hóa đơn bán hàng)

Mình trích dẫn thông tư 32 về khoản này:
1. Hàng hóa, dịch vụ sau đây không thuộc diện chịu thuế GTGT:
1.20- Hàng nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại), quà tặng cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo.

Như vậy là trong trường hợp này nhà thầu chỉ cung cấp cho công ty bạn hóa đơn bán hàng thông thường trị giá 10 triệu đồng thôi.

Thân
:happy3:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top