các you cho tớ hỏi! công ty tớ gia công hàng Gỗ Cao Su cho khách hàng, tơ tập hợp chi phí và định khỏan như thế này có đúng không?
tòan bộ chi phí đầu vào như : nguyên vật liệu, điện, nước, lương công nhân, quản đốc xưởng, khấu hao,....viết dk chung, thực tế làm riêng
Nợ TK 154
Nợ Tk 133(Nếu có)
Có TK111,112,334...
Khi xuất sản phẩm đã gia công cho khách hàng tớ viết hóa đơn, tớ phản ánh Doanh thu của gia công hàng đó:
Nợ TK 632
Có TK 154
Nợ TK111, 112
Có Tk 511
Có TK 3331
Cho tớ góp ý với. híc híc, chưa làm lần nào nên sợ không chắc ăn.
tòan bộ chi phí đầu vào như : nguyên vật liệu, điện, nước, lương công nhân, quản đốc xưởng, khấu hao,....viết dk chung, thực tế làm riêng
Nợ TK 154
Nợ Tk 133(Nếu có)
Có TK111,112,334...
Khi xuất sản phẩm đã gia công cho khách hàng tớ viết hóa đơn, tớ phản ánh Doanh thu của gia công hàng đó:
Nợ TK 632
Có TK 154
Nợ TK111, 112
Có Tk 511
Có TK 3331
Cho tớ góp ý với. híc híc, chưa làm lần nào nên sợ không chắc ăn.