Có một vụ thế này - Công ty A xuất hóa đơn cho công ty B vào tháng 12 năm 2008 nhưng do các sếp của 2 bên nên kế toán công ty A không có thông tin cho địa chỉ chuyển hóa đơn sang cho bên B được mà sau khi nghỉ tết xong mới chuyển hóa đơn cho bên B.
Kế toán bên B nói là do bên B đã hoàn thành báo cáo TC của năm 2008 đã nộp báo cáo cho cơ quan thuế và không biết khoản có khoản chi phí này của năm 2008 để treo lên như vậy là bên B không được khấu trừ khoản thuế GTGT này và đang gây khó khăn trong vấn đề thanh toán. Các bạn cho mình ý kiến nhé. Còn theo mình nghĩ vẫn hạch toán bình thường vào 142 và khấu trừ thuế GTGT trong năm 2009 không biết có đúng không?
Kế toán bên B nói là do bên B đã hoàn thành báo cáo TC của năm 2008 đã nộp báo cáo cho cơ quan thuế và không biết khoản có khoản chi phí này của năm 2008 để treo lên như vậy là bên B không được khấu trừ khoản thuế GTGT này và đang gây khó khăn trong vấn đề thanh toán. Các bạn cho mình ý kiến nhé. Còn theo mình nghĩ vẫn hạch toán bình thường vào 142 và khấu trừ thuế GTGT trong năm 2009 không biết có đúng không?
Sửa lần cuối: