Mọi người oi ! mình phải làm thế nào
- tháng 11 cty mình có xuất 01 hóa đơn ( đã giao cho khách hàng) trong báo cáo thế T11 lại không kê khai, BCTHSDHD thi lại dề hủy. vậy T12 mình làm điều chỉnh tăng TGTGT kỳ trước đúng không?
- các báo cáo thuế của những tháng trước ghi sai tên khách hang , MST, ngày HD thì mình có phải điều chỉnh lại không?
- hóa đơn tiền điện mang tên chủ nhà mình đưa vào làm chi phí không kê khai trên tờ khai thếu đúng không? trường hợp những tháng trước đều kê khai thì có phải điều chỉnh lại không?
cám ơn mọi người.
- tháng 11 cty mình có xuất 01 hóa đơn ( đã giao cho khách hàng) trong báo cáo thế T11 lại không kê khai, BCTHSDHD thi lại dề hủy. vậy T12 mình làm điều chỉnh tăng TGTGT kỳ trước đúng không?
- các báo cáo thuế của những tháng trước ghi sai tên khách hang , MST, ngày HD thì mình có phải điều chỉnh lại không?
- hóa đơn tiền điện mang tên chủ nhà mình đưa vào làm chi phí không kê khai trên tờ khai thếu đúng không? trường hợp những tháng trước đều kê khai thì có phải điều chỉnh lại không?
cám ơn mọi người.
Sửa lần cuối: