Ðề: hóa đơn thông thường có cho vào Tờ khai
bên em đi công tác tỉnh cũng mang về mấy HĐ nhà nghỉ chỉ là HĐ bán hàng
hok có thuế suất nhưng nge nói là vẫn đc là CP hợp lí chỉ có điều hok biết có đc kê khai thuế hàng tháng hay hok
Mình xin bổ xung thêm một chút:
1/Đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong 3 năm đầu tiên, các chi phí quảng cáo, tiếp khách... không được vượt quá 15% tổng chi phí và không bao gồm chính nó, đối với các DN thành lập trên 3 năm thì không vượt quá 10% tổng chi phí không bao gồm chính nó. Điều này đối với một số bạn sẽ khó hiểu 1 chút nhưng có thể hiểu đơn giản là:
VD: trong 1 năm tài chính DN có tổng chi phí là 60 triệu trong đó chi phí tiếp khách, quảng cáo là 30 triệu.
Vậy GT của chi phí tiếp khách nếu để là 30 triệu sẽ bị bóc đi,( không chấp nhận là chi phí hợp lý), khoản hợp lý nằm trong khoảng <,= (60 triệu - 30 triệu)x 15%.
Nếu như vậy khoản chi phí thưa kia sẽ cho vào đâu? (các bạn có thể treo vào 1388 hoặc 142,242 tùy ý sử dụng sau)
2/ Vấn đề tiếp theo là hóa đơn nhà nghỉ, thuê phòng: Tuyệt đối khuyên bạn không kê khai vì nếu có kê khai họ cũng bóc ra vì nó là các rác để họ bóc khi không còn gì để bóc. Chỉ kê khai trong trường hợp DN quá thiếu chi phí ( Trong trường hợp này cần các giấy tờ đầy đủ để chứng minh nó là chi phi phục vụ cho DN như: Quyết định cử đi công các, đề nghị đi công tác, lịch làm việc.... vvvv tất cả những gì liên quan đến việc đi công tác, phải có dấu và chữ ký của giám đốc hoặc người đựoc ủy quyền) Còn không thì đừng bao giờ kê khai.
Mình cũng đang tập tành kế toán, có gì sai sót mong các bạn chỉ giáo cùng nhau tiến bộ. hi vọng mình sẽ sớm tìm dc việc làm