Chào cả nhà ạ, công ty rơi vào trường hợp này mong cả nhà dành chút thời gian xem qua và cho emxin ý kiến ạ,
Vụ việc cty em như sau : tháng 5 cty em kí hợp đồng XDCB sau khi kí hợp đồng khách chuyên khoản thanh toán 770 tr. Họ yêu cầu hóa đơn , em đã xuất hóa đơn rồi nhưng chưa giao , bên em chưa xé và chưa khai thuế T5.
Ngày 18/6 họ đình chỉ thi công và yêu cầu thanh lý hợp đồng. Họ đồng ý thanh toán cho bên em chỉ 440t thôi. Nay sếp em đã cho chuyển khoản trả lại 330 cho khách rồi.
Ngày 18/6 em xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 330 tr.
Cả nhà cho em hỏi : bây giờ em làm tờ khai thuế GTGT t5 và phát sinh thuế phải nộp 70tr (70tr này là do cái hóa đơn nói trên mà ra do xuất hóa đơn sau khi kí hợp đồng chưa làm gì hết nên không có hóa đơn đầy vào )
Tháng 6 hóa đơn đầu ra em chỉ cho tờ hóa đơn điều chỉnh giảm 330tr , ko có hóa đơn đầu vào đầu ra nào nữa .
Em làm tờ khai thuế T6 thì số thuế điều chỉnh giảm là 30tr -> thể hiện trên tờ khai là số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kì sau
Cty em chưa có tiền nộp số thuế nợ 70 tr cho kho bac . Em muốn hỏi khi công ty em còn nợ 70 tr tiền thuế phải nộp kia thi côn số 30tr tiền thuế còn được khấu trừ thể hiện trên tờ khai thuế GTGT T6 cty em được cấn trừ với những hóa đơn bán ra cho các tháng tiếp theo không ạ .
Vụ việc cty em như sau : tháng 5 cty em kí hợp đồng XDCB sau khi kí hợp đồng khách chuyên khoản thanh toán 770 tr. Họ yêu cầu hóa đơn , em đã xuất hóa đơn rồi nhưng chưa giao , bên em chưa xé và chưa khai thuế T5.
Ngày 18/6 họ đình chỉ thi công và yêu cầu thanh lý hợp đồng. Họ đồng ý thanh toán cho bên em chỉ 440t thôi. Nay sếp em đã cho chuyển khoản trả lại 330 cho khách rồi.
Ngày 18/6 em xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 330 tr.
Cả nhà cho em hỏi : bây giờ em làm tờ khai thuế GTGT t5 và phát sinh thuế phải nộp 70tr (70tr này là do cái hóa đơn nói trên mà ra do xuất hóa đơn sau khi kí hợp đồng chưa làm gì hết nên không có hóa đơn đầy vào )
Tháng 6 hóa đơn đầu ra em chỉ cho tờ hóa đơn điều chỉnh giảm 330tr , ko có hóa đơn đầu vào đầu ra nào nữa .
Em làm tờ khai thuế T6 thì số thuế điều chỉnh giảm là 30tr -> thể hiện trên tờ khai là số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kì sau
Cty em chưa có tiền nộp số thuế nợ 70 tr cho kho bac . Em muốn hỏi khi công ty em còn nợ 70 tr tiền thuế phải nộp kia thi côn số 30tr tiền thuế còn được khấu trừ thể hiện trên tờ khai thuế GTGT T6 cty em được cấn trừ với những hóa đơn bán ra cho các tháng tiếp theo không ạ .