Công ty em làm về phần mềm và cả 1 số lĩnh vực khác nữa. Do vậy có cả sản phẩm chịu thuế và không chịu thuế.Có những tháng không phát sinh doanh thu, hoặc có tháng chỉ phát sinh doanh thu chịu thuế. Do vậy các hoá đơn đầu vào em muốn để lại kê khai vào những tháng có phát sinh doanh thu chịu thuế để được khấu trừ hết (trong hạn 6 tháng còn được kê khai). Mục đích cũng chỉ tạm thời được khấu trừ chưa phải nộp thuế nếu có số thuế phải nộp thôi. Còn cuối năm phải làm điều chỉnh lại ah.
Vậy đối với những hoá đơn chưa kê khai thì em có được hạch toán vào tháng đó không? Hay phải khi nào kê khai thì mới được hạch toán ah?
Vậy đối với những hoá đơn chưa kê khai thì em có được hạch toán vào tháng đó không? Hay phải khi nào kê khai thì mới được hạch toán ah?