Mn giúp mk vụ này với ạ. tình hình là hôm nay e kiểm tra lai hồ sơ sổ sách phát hiện ra có 3 hóa đơn đầu vào từ tháng 5 mà e chưa kê khai thuế GTGT đầu vào được KT. Đến bây giờ thì hết hạn kê khai rùi. Vậy e phải giải quyết sao với hđ đó đây ạ. Chả nhẽ cho phần thuế vào chi phí hết ạ. vào 6422 hay 811 ạ. Còn cách giải quyết nào cho phần thuế được KT này nữa k. Em đang ít thuế đầu vào.huhu.