help me! điều chỉnh công nợ phải trả

htieuna90

New Member
Hội viên mới
quý 4/2015, cty bên m đã thanh toán cho cty bên bán nhưng khi đối chiếu công nợ giữa cty và xí nghiệp thì lại bỏ sót khoản này, vì vậy chưa hạch toán. Và sang quý 1/2016 mới nhâp kho. Vậy nên công nợ còn treo chưa trả. Giờ có cách nào để điều chỉnh và chuyển khoản đã trả sang quý 1 không ạ?
 
làm bút toán thanh toán Nợ 331/Có 112, vậy thì giờ nhập kho chỉ cần hạch toán nhập kho Có 331 , cấn trừ hết rồi bạn, xem như trả trước tiền cho người bán thôi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top