HĐ về trước hạch toán thế nào?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

thanhtruc

Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi, mình gặp trường hợp này nè:
Hóa đơn về tháng 11 mà vật tư lại về tháng 12, phiếu nậhp kho tháng 12 thì mình sẽ hạch toán thế nào cho chính xác?
Giúp mình với nhá!
Thks.
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Khà khà cách đơn giản nhất mà ko cần suy nghĩ nhiều là để Hđon này tháng 12 hạch toán và khai báo thuế luôn :smilielol5:
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Cả nhà ơi, mình gặp trường hợp này nè:
Hóa đơn về tháng 11 mà vật tư lại về tháng 12, phiếu nậhp kho tháng 12 thì mình sẽ hạch toán thế nào cho chính xác?
Giúp mình với nhá!
Thks.

Ui zời HĐ về trước, hàng chưa về thì hãy đợi đấy, hàng về đã, còn trong hạn 3 tháng kê khai khấu trừ thì ok, trường hợp của bạn cứ phang khi nhận được đủ hàng trong tháng 12 là ok! và ngày nào đủ hàng thì hạch toán tuốt trong ngay đó, cả HĐ lẫn thuế má, hàng họ, giá cả không vấn đề:ack2::-(:ack2::ack2:
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Cả nhà ơi, mình gặp trường hợp này nè:
Hóa đơn về tháng 11 mà vật tư lại về tháng 12, phiếu nậhp kho tháng 12 thì mình sẽ hạch toán thế nào cho chính xác?
Giúp mình với nhá!
Thks.
Tháng 11:
Nợ 151
Nợ 1331
Có 331, 111
Tháng 12:
Nợ 152,153,156/Có 151
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Tháng 11:
Nợ 151
Nợ 1331
Có 331, 111
Tháng 12:
Nợ 152,153,156/Có 151

Cái này bác còn thiếu, trường hợp hàng hóa đủ 100% thì ok, trường hợp hàng thiếu hụt, mất mát thì thêm vài cái định khoản tiếp, bác post júp em nó luôn nhé:-O21:
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Cái này bác còn thiếu, trường hợp hàng hóa đủ 100% thì ok, trường hợp hàng thiếu hụt, mất mát thì thêm vài cái định khoản tiếp, bác post júp em nó luôn nhé:-O21:

Chú "EVA Có Súng" gọi chị Trúc là em thì anh Gọi chú là Cụ

* Làm như PV là ok => lợii về thuế VAT đầu vào tuy nhiên tùy trường hợp, chị có thể để sang T12 hạch toán và BC thuế cũng ok :hurray::cheers2:
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Chú "EVA Có Súng" gọi chị Trúc là em thì anh Gọi chú là Cụ

* Làm như PV là ok => lợii về thuế VAT đầu vào tuy nhiên tùy trường hợp, chị có thể để sang T12 hạch toán và BC thuế cũng ok :hurray::cheers2:

He he, em lên chức Cụ roài, mà là cụ trẻ :smilielol5::smilielol5::smilielol5: khà khà
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Cả nhà ơi, mình gặp trường hợp này nè:
Hóa đơn về tháng 11 mà vật tư lại về tháng 12, phiếu nậhp kho tháng 12 thì mình sẽ hạch toán thế nào cho chính xác?
Giúp mình với nhá!
Thks.
Tư nhân thì đơn giản
còn DN nhà nước là hóa đơn về hàng chưa về thì xếp vào hàng đang đi đường
, khi nào hàng về nhập kho thì chuyển nhập nguyên vật liệu trực tiếp, gián tiếp.

Tháng 11:
Nợ 151
Nợ 1331
Có 331, 111,112
Tháng 12:
Nợ 152,153,156/Có 151
Mình nghĩ là TK 3331 bạn dánh nhầm,dung khong?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Nếu nói về tính chính xác và thận trọng tránh những rắc rối có thể xảy ra thì tớ có mấy ý kiến sau:
- Hàng đã mua, trong tháng 11 đã nhận được HĐ nhưng chưa có NCL về tạm thời chỉ theo dõi NVL đi đường thôi, chưa phản ánh nghiệp vụ nào vào sổ sách cả.
- Tháng 12 nhận được NVL hạch toán:
Bút toán ghi nhận vật tư trên HĐ GTGT đã nhận được:
Nợ TK 152(tổng giá trước thuế của NVL)
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
Bút toán phản ánh chi phí vận chuyển bốc dỡ nếu có:
Nợ TK 152(CPVC)
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
- Tại sao mà khi nhận HĐ GTGT của lô NVL trên ta không phản ánh ngay vào T11 mà đợi khi nhập về kho kiêm tra hết rồi mới ghi nhận.
+ NVL đã mua đang đi đường nhưng chưa biết có về tới cty không, nếu vội vàng hạch toán và khấu trừ thuế của HĐ GTGT đã nhận được thì khi NVL về T12 không đảm bảo DN trả lại và hủy HĐ của T11, nếu đã kê khai thuế trong tháng 11 thì khi hủy HĐ sẽ rất bất tiện, số thuế được khấu trừ sẽ giảm, số thuế phải nộp đầu ra sẽ tăng, có thể bị nộp phạt và phải kê khai bổ sung.
+ Khi hạch toán T11 mà chưa nhận được NVL thì khi phát sinh chi phí vận chuyển bốc dỡ sẽ phải cộng thêm một bút toán của chi phí, nếu hạch toán trong tháng trước sẽ không phản ánh chính xác giá nhập kho của NVL mà phải hạch toán thêm vào tháng 12 bút toán chi phí vận chuyển bốc dỡ cho NVL.

Đó là ý kiến cá nhân của tớ các bạn có ý kiến khác xin bổ sung:sifone:
 
Ðề: HĐ về trước hạch toán thế nào?

Đâu cóa nhầm cuối kỳ tui kết chuyển đoá:sifone:

Kết chuyển cái gì vậy ah DaLat ? từ 133 => 333 ah :ack2: đang nói về hàng hóa đầu vào và Hdon mà :smash:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top