Hàng tạm nhập Tái xuât

thai338

New Member
Hội viên mới
Các anh chị cho em hỏi
Em mới làm kế toán trong lĩnh vực XNK
Công ty em làm hàng tạm nhập tái xuất.
Em hỏi chút khi nhập hàng thì định khoản sao?
và tháng sau mới xuất hàng thì định khoản ra sao?
Phần chênh lệch ( hoa hồng) định khoản ntn? anh chị giúp em với
 
Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

Theo mình cậu cứ làm định khoản bình thường như hàng họ gửi bán thui hoa hồng thì bạn đuợc bao nhiêu phần trăn thì hạch toán vào doanh thu bấy nhiêu
 
Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

câu hỏi bạn khá rộng,mình trả lời một về việc nhập hàng mua trong nước.
Khi nhập hàng mà chưa qua kho,bán luôn cho khách hàng
Nợ 632
nợ 133
có 111,331...
pánh doanh thu:nợ 111,112..
có 511,3331
Khi nhập hàng về kho rùi xuất bán
nợ 632
có 156
pánh doanh thu:
nợ 111,112
có 511,3331...
các khoản chiết khấu,giảm giá thì làm giảm doanh thu
các khoản hoa hồng đưa vào chi phí bán hàng:
nợ 641
có 111,131,3388..
 
Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

Theo bạn Trung87 thì đó là cách hạch toán hàng bán nội địa
Còn hàng TNTX, vì mình chỉ làm trung gian mà thôi, nên chỉ hạch toán doanh thu ( tức là phần chênh lệch mà mình phải chiu ) và phần chi phí mà mình bỏ ra để đưa lô hàng về và xuất đi thôi, đừng theo dõi hàng làm gì phức tạp lắm
 
Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

Nhưng theo quy định phải xuất hóa đơn Xuất khẩu, ghi đủ trị giá hàng theo Invoi (tờ khai hải quan) như vậy Doanh thu thể hiện đủ trị giá hàng, theo hình thức TNTX thì hàng đó không phải của mình, mình chỉ được hưởng phần chênh lệch.
Vậy phải hạch toán ntn?
 
Ðề: Hàng tạm nhập Tái xuât

Bạn hạch toán vào tk 002 hoặc 003 ấy.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top