Hàng nhập khẩu

tranthai7476

Member
Hội viên mới
cty tôi nhập khẩu hàng về nghiên cứu(Miễn thuế). Ngân hàng trích TK 1111 để mua USD chuyển ra nước ngoài(k mở TK USD) chuyển 100% nhận được tiền người ta mới gửi hàng. Tôi hạch toán như sau:
c 1111( giá = USD * tỷ giá)
N 1131
nhận được hàng
C1131
N 156
Xin hỏi các bạn như thế có được k ạ?
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

cty tôi nhập khẩu hàng về nghiên cứu(Miễn thuế). Ngân hàng trích TK 1111 để mua USD chuyển ra nước ngoài(k mở TK USD) chuyển 100% nhận được tiền người ta mới gửi hàng. Tôi hạch toán như sau:
c 1111( giá = USD * tỷ giá)
N 1131
nhận được hàng
C1131
N 156
Xin hỏi các bạn như thế có được k ạ?

Ngân hàng sao trích tk 1111 của bạn được , phải là 112 chứ
Khi thanh toán tiền chư nhận hàng, ghi

Nợ TK 331 ( ứng trước cho người bán)
Có TK 111/112

Khi nhận hàng ghi

Nợ TK 156 ( tiền thanh toán cho nhà cc + thuế NK nếu có)
Có TK 331
Có TK 333 ( nếu miến hết thuế thì thôi)

Thân
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

cty tôi nhập khẩu hàng về nghiên cứu(Miễn thuế). Ngân hàng trích TK 1111 để mua USD chuyển ra nước ngoài(k mở TK USD) chuyển 100% nhận được tiền người ta mới gửi hàng. Tôi hạch toán như sau:
c 1111( giá = USD * tỷ giá)
N 1131
nhận được hàng
C1131
N 156
Xin hỏi các bạn như thế có được k ạ?

Sao bạn lại ghi ngược các bút toán thế? Nợ trước Có sau chứ, ghi ngược như bạn vừa sai vừa khó hình dung lắm.
Nhập khẩu hàng về nghiên cứu(Miễn thuế GTGT) cũng có thuế nhập khẩu (và thuế TTDB (nếu có)) phải nộp nữa chứ?
Câu hỏi của bạn có nhiều chỗ ko hợp lý lắm, VD như NGân hàng trích TK 1121 (TMat gửi tại NH) chứ sao lại trích TK 1111 đc? Khi xuất TG để mua USD thì Tỷ giá đc áp dụng là
- " Tỉ giá xuất ngoại tệ" theo 1 trong 4 pp
- Tỉ giá BQ Liên NH
- TỈ giá Giao dịch
Trường hợp của bạn thì tỉ giá đc áp dụng chính là TG bán ngoại tệ ra của NH mà CTy bạn đang giao dịch,đổi thành USD và chuyển thẳng đến KH, Bút toán ĐK như sau:
+ Khi thực hiện đổi tiền
Nợ 1122(USD-TGNH)
Có 1121
+ Khi chuyển KH
Nợ 113
Có 1122
+ Khi nhận đc hàng
Nợ 156
Có 331 (chi tiết NB)
+ Khi NB đã nhận đc tiền
Nợ 331 (chi tiết)
Có 113

Ý kiến mọi người thế nào nhỉ?
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

mình nghĩ là khi chuyển tiền cho NCC ko nên ghi vào N TK 113 (tiền đang trên đường)vì theo như tranthai thì nhận xong tiền người ta mới chuyển hàng,do đó nên ghi N TK 331 ứng tiền trước cho NCC ,như thế mới đúng hơn ,các bạn có ý gì ko?
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Liên quan đến xuất nhập khẩu phải mở L/C.Và khi thanh toán hàng XNK đều bằng tiền USD.
Trường hợp bạn nói là ko được.
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Liên quan đến xuất nhập khẩu phải mở L/C.Và khi thanh toán hàng XNK đều bằng tiền USD.
Trường hợp bạn nói là ko được.

Tôi nhầm vì ĐK (1121) thành 1111 và c trước N sau. Nhưng sao bạn lại bảo nhập khẩu là phải mở L/C ( CQ tôi vẫn nhập khẩu hàng từ úc, ấn độ ... mà chỉ cần giấy đề nghị mua ngoại tệ và HĐ + UNC là được mà).
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Lấy tiền mặt mua USD
Nợ TK 1112
Có TK 1111

Chuyển ra nước ngoài
Nợ TK 331
Có TK 1112
Khi khận được hàng
Nợ TK 156
Có TK 333
Có TK 331
Xem thử tỷ giá giao dịch và tỷ giá trên tờ khai hải quan xem thử chênh lệch không mà định khoản thêm TK 635,525 cho đúng
Vấn đề này nói nhiều rồi, bạn xem lại nhé
Thân chào

525 là TK gì ạh? :banginvg1:
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

cty tôi nhập khẩu hàng về nghiên cứu(Miễn thuế). Ngân hàng trích TK 1111 để mua USD chuyển ra nước ngoài(k mở TK USD) chuyển 100% nhận được tiền người ta mới gửi hàng. Tôi hạch toán như sau:
c 1111( giá = USD * tỷ giá)
N 1131
nhận được hàng
C1131
N 156
Xin hỏi các bạn như thế có được k ạ?

Ở đây bạn ĐK sai cả 2 TK theo như bạn nói thì hàng không hề có phần thuế nào thì chỉ cần Đk như sau:
Khi chuyển tiền
N 331 (Trả trước tiền cho người bán)
C 112VND (Vì bạn không mở TK USD nên không cần chuyển ngoại tệ ở đây)
Nhận được hàng
N 156 (Hàng về nhập kho)
C 331 (Bù trừ công nợ thanh toán tiền trước)
Vì không có thuế nên không kê, nếu có thì kê vào.
Chúc bạn thành công.
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

đúng Rồi Nhập Khẩu Ko Nhất Thiết Phải Mở L/c,còn Có T/t Hay Thủ Tục Như Cty Bạn Là Ok Rồi
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Thanh toán bằng điện chuyển tiền cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng bạn ạ.
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

cho e hỏi với nhé. công ty e nhận 1lô hàng (khuyến mại), nhưng bị tính thuế hải quan và thuế nhập khẩu,và cước vận chuyển
e là nhân viên mới nên ko biết phải làm như thế nào? bây jờ xếp hỏi là hạch toán như thế nào nhưng e lại ko hiểu nên chưa trả lời được. các bác júp e nhé
thanks
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

cho e hỏi với nhé. công ty e nhận 1lô hàng (khuyến mại), nhưng bị tính thuế hải quan và thuế nhập khẩu,và cước vận chuyển
e là nhân viên mới nên ko biết phải làm như thế nào? bây jờ xếp hỏi là hạch toán như thế nào nhưng e lại ko hiểu nên chưa trả lời được. các bác júp e nhé
thanks

Bạn hãy vào link dưới tham khảo, đầy đủ câu trả lời và hướng dẫn kế toán XNK cho bạn!

Kế toán trong DN XNK
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

bên cty mình nhập khẩu 1 lô hàng từ Thái LAn, trong hợp đồng thanh toán bằng T/T, minh hạch toán vậy các pá thấy đúng không nha:
1. Nợ 152/có 111 : giá trị lô hàng
2. Nợ 152/có 3333: thuế NK
3. Nợ 152/có 3331 : thuế GTGT
4. Đi nộp thuế: Nợ 3333, Nợ 3331/ có 111
5. Phí Do,CFS,THC: Nợ 641/có 111
Bên cty mình hạch toán theo phương pháp NKC, trên dổ NKC mình làm như vậy àh các pá, các pá xem dùm mình với nha! thanks
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

bên cty mình nhập khẩu 1 lô hàng từ Thái LAn, trong hợp đồng thanh toán bằng T/T, minh hạch toán vậy các pá thấy đúng không nha:
1. Nợ 152/có 111 : giá trị lô hàng
2. Nợ 152/có 3333: thuế NK
3. Nợ 152/có 3331 : thuế GTGT
4. Đi nộp thuế: Nợ 3333, Nợ 3331/ có 111
5. Phí Do,CFS,THC: Nợ 641/có 111Bên cty mình hạch toán theo phương pháp NKC, trên dổ NKC mình làm như vậy àh các pá, các pá xem dùm mình với nha! thanks

Bạn àh, các bút toán 1,2,3,4 bạn hạch toán như vậy là được rồi (nếu lô hàng bạn nhập là nguyên nhiên liệu (TK152) còn nếu là hàng hóa để bán ra thì sử dụng TK156. Bút toán thứ 5 theo mình là chưa được vì đây là những chi phí liên quan đến hàng nhập, do vậy phải được ghi nhận vào giá trị hàng nhập TK 152 (TK156) chứ không phải hạch toán vào TK641.:book:
 
Ðề: Hàng nhập khẩu

Sao bạn lại ghi ngược các bút toán thế? Nợ trước Có sau chứ, ghi ngược như bạn vừa sai vừa khó hình dung lắm.
Nhập khẩu hàng về nghiên cứu(Miễn thuế GTGT) cũng có thuế nhập khẩu (và thuế TTDB (nếu có)) phải nộp nữa chứ?
Câu hỏi của bạn có nhiều chỗ ko hợp lý lắm, VD như NGân hàng trích TK 1121 (TMat gửi tại NH) chứ sao lại trích TK 1111 đc? Khi xuất TG để mua USD thì Tỷ giá đc áp dụng là
- " Tỉ giá xuất ngoại tệ" theo 1 trong 4 pp
- Tỉ giá BQ Liên NH
- TỈ giá Giao dịch
Trường hợp của bạn thì tỉ giá đc áp dụng chính là TG bán ngoại tệ ra của NH mà CTy bạn đang giao dịch,đổi thành USD và chuyển thẳng đến KH, Bút toán ĐK như sau:
+ Khi thực hiện đổi tiền
Nợ 1122(USD-TGNH)
Có 1121
+ Khi chuyển KH
Nợ 113
Có 1122
+ Khi nhận đc hàng
Nợ 156
Có 331 (chi tiết NB)
+ Khi NB đã nhận đc tiền
Nợ 331 (chi tiết)
Có 113

Ý kiến mọi người thế nào nhỉ?

Bạn Diễn Giãi như vậy rất đúng. Nhưng mình cũng muốn nhấn mạnh một điểm. Về vấn đề SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 113 (Tiền Đang Chuyển)
Việc sử dụng tài khoản 113 cũng tùy vào thời điểm lập báo cáo tài chính của công ty bạn. Giả định công ty bạn là công ty cổ phần và có niêm yết trên TTCK và công ty bạn cần phải lập BCTC theo Quý theo luật định.
Lúc cuối kỳ bạn mới thực hiện việc chuyển tiền này. Và việc chuyển này hoàn tất vào ngày 2 của tháng đầu tiên của QUý sau:
Thì như vậy bạn mới sử dụng tài khoản 113
Nợ 1132 (Tỷ giá thực tế)
Có 1122 (Tỷ giá ghi sổ)
(635/ 515 tùy con số nào lớn hơn)
Và sang ngày 2 bạn hạch toán Nợ 331 (Tỷ giả thực tế)/ Có 1132 (Tỷ giá ghi sổ)

Còn nếu việc chuyển tiền này hoàn tất trong cùng một quý. THÌ BẠN KHÔNG CẦN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 113

Đó là ý kiến của mình!
Các bạn có ý kiến khác không
:thumbup:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top