Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Bên bán đã sai trong quy định về thời điểm xuất Hóa đơn.
T09 nhập về bạn làm theo giá tạm tính.
T10 khi Hóa đơn về thì điều chỉnh lại theo Giá đúng.
Thân !!!
Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Bạn hạch toán theo gía tạm tính của phiếu xuất kho bên bán, khi nào bên bán xuất hoá đơn thì bạn hạch toán điều chỉnh và kê khai thuế đầu vào. đây là trường hợp hàng về nhưng hoá đơn chưa về
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Ðề: Hàng hoá về trứơc hoá đơn, ghi nhận CP như thế nào?
Bạn hạch toán theo PXK bên bán, nhập kho bên bạn, treo vào TK tạm 335, khi nào bên bán XHĐ thì hoạch toán vào TK đối ứng 335 và 331/111 là xong. Good luck