Hàng hoá về trứơc hoá đơn, ghi nhận CP như thế nào?

trangkttc

Member
Hội viên mới
Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
 
Ðề: chi phí hợp lý

Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!

Nếu hóa đơn ghi vào tháng 10 thì em đưa vào chi phí tháng 10 luôn đi. Nếu hóa đơn ghi ngày tháng 9 thì em đưa vào chi phí T9.
 
Ðề: chi phí hợp lý

Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!

Bên bán đã sai trong quy định về thời điểm xuất Hóa đơn.
T09 nhập về bạn làm theo giá tạm tính.
T10 khi Hóa đơn về thì điều chỉnh lại theo Giá đúng.
Thân !!!
 
Ðề: chi phí hợp lý

Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!

hoá đơn ghi tháng nào thì bạn đưa vào tháng đó.
 
Ðề: Hàng hoá về trứơc hoá đơn, ghi nhận CP như thế nào?

Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Bạn hạch toán theo gía tạm tính của phiếu xuất kho bên bán, khi nào bên bán xuất hoá đơn thì bạn hạch toán điều chỉnh và kê khai thuế đầu vào. đây là trường hợp hàng về nhưng hoá đơn chưa về
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các bác cho em hỏi:
Hàng em mua về từ T9 và đã sử dụng trong tháng 9, Hoá đơn tháng 10 mới về thì chi phí của nó được tính vào tháng 9 hay tháng 10
sos!
Bạn hạch toán theo giá tạm tính ghi trên phiếu xuất kho của bên bán, khi nào bên bán xuất hoá đơn thì bạn điều chỉnh và kê khai thuế đầu vào
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng hoá về trứơc hoá đơn, ghi nhận CP như thế nào?

Bạn hạch toán theo PXK bên bán, nhập kho bên bạn, treo vào TK tạm 335, khi nào bên bán XHĐ thì hoạch toán vào TK đối ứng 335 và 331/111 là xong. Good luck
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top