Các bạn cho mình hỏi Cty mình hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nhưng mua hàng hóa của người bán xuất bằng hóa đơn bán hàng, nên khi cty mình nhập hàng hóa vẫn hạch toán là mua hàng không chịu thuế N156/C111,331. Khi bán hàng cty mình xuất hóa đơn GTGT vẫn hạch toán thuế bình thường N131,111/C511,C3331 như vậy là có đúng không các bạn. Có thông tư nào hướng dẫn về vấn đề này không mong các bạn giúp mình. Xin cám ơn rất nhiều!!!