Hàng bán bị trả lại

thuyhongtcl

New Member
Hội viên mới
Các bác ơi, em mới xin vào một công ty, thấy họ hạch toán giá vốn hàng bán bị trả lại như thế này:
- Khi bán ra: Nợ TK632 / Có TK156: 100triệu
- Khi nhập lại:
+ BT1: Nợ TK156 / Có TK3388: 100triệu
+ BT2: Nợ TK632 / Có TK3388: -100triệu
Em thấy khó hiểu quá (vì trước đây đi học chỉ toàn dùng bút toán ngược lại là được), hỏi thì họ bảo vì trong ở Công ty này không dùng bút toán đảo, không được ghi Có TK632 mà phải ghi âm bên Nợ.
Em thấy trình độ mình kém quá, vẫn chưa hiểu tại sao lại vậy mà không dám hỏi nữa, các bác giải thích giùm em với!!!
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

mình chưa thấy gặp phải trường hợp nào như vậy sao lại đưa qua 3388 nhỉ
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

mình chưa thấy gặp phải trường hợp nào như vậy sao lại đưa qua 3388 nhỉ

Em cũng đã hỏi vậy, họ nói đó chỉ đơn thuần là một TK trung gian thui. Vì họ ghi Có 3388: 100triệu, rồi lại ghi Có 3388: -100 triệu là huề mà
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Em cũng đã hỏi vậy, họ nói đó chỉ đơn thuần là một TK trung gian thui. Vì họ ghi Có 3388: 100triệu, rồi lại ghi Có 3388: -100 triệu là huề mà

Ghi thẳng :
Nợ TK 156
Có TK 632
luôn thì cần gì phải tài khoản trung gian nhỉ :chuyengivay:
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại


Ghi thẳng :
Nợ TK 156
Có TK 632
luôn thì cần gì phải tài khoản trung gian nhỉ :chuyengivay:

Đấy, vấn đề là ở chỗ họ không cho phép ghi Có 632 mà phải ghi qua 3388 để ghi âm bên Nợ 632 cơ. Em pó tay hổng hiểu lun.
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Các bác ơi, em mới xin vào một công ty, thấy họ hạch toán giá vốn hàng bán bị trả lại như thế này:
- Khi bán ra: Nợ TK632 / Có TK156: 100triệu
- Khi nhập lại:
+ BT1: Nợ TK156 / Có TK3388: 100triệu
+ BT2: Nợ TK632 / Có TK3388: -100triệu
Em thấy khó hiểu quá (vì trước đây đi học chỉ toàn dùng bút toán ngược lại là được), hỏi thì họ bảo vì trong ở Công ty này không dùng bút toán đảo, không được ghi Có TK632 mà phải ghi âm bên Nợ.
Em thấy trình độ mình kém quá, vẫn chưa hiểu tại sao lại vậy mà không dám hỏi nữa, các bác giải thích giùm em với!!!

Công ty bạn hạch toán sao thì bạn hạch toán như vậy đi,thắc mắc làm gì,KTT sẽ chiụ trách nhiệm mà,cách hạch toán như vậy cũng ko sai,bạn thắc mắc nhiều quá sợ cty nghỉ chơi với bạn thì bạn bị thiệt đó.Thân
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Công ty bạn hạch toán sao thì bạn hạch toán như vậy đi,thắc mắc làm gì,KTT sẽ chiụ trách nhiệm mà,cách hạch toán như vậy cũng ko sai,bạn thắc mắc nhiều quá sợ cty nghỉ chơi với bạn thì bạn bị thiệt đó.Thân

Đúng! Ăn cơm chúa múa tối ngày, nhập gia tùy tục. Nhưng cũng phải hoạch toán đúng bản chất nghiệp vụ chứ. Vì khi hàng bán bị trả lại còn phải ghi Nợ 531/ có 131;111;112 giảm doanh thu.....
- Khi bán ra: Nợ TK632 / Có TK156: 100triệu
- Khi nhập lại:
+ BT1: Nợ TK156 / Có TK3388: 100triệu
+ BT2: Nợ TK632 / Có TK3388: -100triệu
Em thấy khó hiểu quá (vì trước đây đi học chỉ toàn dùng bút toán ngược lại là được), hỏi thì họ bảo vì trong ở Công ty này không dùng bút toán đảo, không được ghi Có TK632 mà phải ghi âm bên Nợ.

Đây là nguyên nhân của mọi rắc rối và sai sót.
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

mình cũng không hiểu. Tại sao hàng trả lại mà đưa vào TK 3388 chứ. Bạn cố gắng về hỏi lại cty đi nha. Chứ cty mình kg làm như vậy. Mà hàng trả lại đưa thẳng vào Có TK632 luôn.
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Các bác ơi, em mới xin vào một công ty, thấy họ hạch toán giá vốn hàng bán bị trả lại như thế này:
- Khi bán ra: Nợ TK632 / Có TK156: 100triệu
- Khi nhập lại:
+ BT1: Nợ TK156 / Có TK3388: 100triệu
+ BT2: Nợ TK632 / Có TK3388: -100triệu
Em thấy khó hiểu quá (vì trước đây đi học chỉ toàn dùng bút toán ngược lại là được), hỏi thì họ bảo vì trong ở Công ty này không dùng bút toán đảo, không được ghi Có TK632 mà phải ghi âm bên Nợ.
Em thấy trình độ mình kém quá, vẫn chưa hiểu tại sao lại vậy mà không dám hỏi nữa, các bác giải thích giùm em với!!!
Khi bán ra bạn hạch toán giá vốn Nợ 632/Có 156
Doanh thu Nợ 111,112,131/Có 511, (3331)
Khi hàng bán bị trả lại bạn hạch toán Nợ 156/Có 632
Nợ 531 (3331)/Có 111,112,131
Cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 531

Còn cách hạch toán bên công ty bạn thì mình không biết là như thế nào, nhưng khi hạch toán hàng bán bị trả lại thì bạn cũng phải xuất hóa đơn, có thể công ty bạn không muốn xuất hoá đơn nên trả lời bạn như thế, bạn kiểm tra lại nhé.
Thân chào bạn.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Theo như mình dc biết là TK 3388 dc dùng khi công ty nhận giữ hộ bạn một khoản tiền trong khi bạn đi công tác xa.... :)
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Thử phân tích trường hớp này xem sao nhé :
- DN bạn bán hàng nên hạch tóan C156/632
- Khi giao hàng phát hiện hư hỏng nên ko hòan thành nghiệp vụ mua bán, phải nhận hàng lại và tiến hành xem xét phần hư hỏng này do nguyên nhân nào nên phải treo 3388 mới có bút toán : N156/C3388
- Sau thời gian kiểm tra xem xét rằng do nguyên nhân khách quan nên phần thiệt hại này đưa vào luôn giá vốn, hạch toán : N632/C3388

Hợp lý ko các bạn ?
 
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Thử phân tích trường hớp này xem sao nhé :
- DN bạn bán hàng nên hạch tóan C156/632
- Khi giao hàng phát hiện hư hỏng nên ko hòan thành nghiệp vụ mua bán, phải nhận hàng lại và tiến hành xem xét phần hư hỏng này do nguyên nhân nào nên phải treo 3388 mới có bút toán : N156/C3388
- Sau thời gian kiểm tra xem xét rằng do nguyên nhân khách quan nên phần thiệt hại này đưa vào luôn giá vốn, hạch toán : N632/C3388

Hợp lý ko các bạn ?

BẠn Loan76 nói ko hợp lý nếu như bạn nói :Khi giao hàng phát hiện hư hỏng nên ko hòan thành nghiệp vụ mua bán, phải nhận hàng lại và tiến hành xem xét phần hư hỏng này do nguyên nhân nào nên phải treo 3388 mới có bút toán : N156/C3388 đã cho vào 3388 là đã xác định rõ là phải trả doanh nghiệp bên mua . bạn nhầm sang trường hợp mua hàng về nhập kho thấy thiếu treo trên tài khoản 1381 sau đó xác định nguyên nhân là thiếu hụt là do khách quan nên đưa vào tk 632.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các bác ơi, em mới xin vào một công ty, thấy họ hạch toán giá vốn hàng bán bị trả lại như thế này:
- Khi bán ra: Nợ TK632 / Có TK156: 100triệu
- Khi nhập lại:
+ BT1: Nợ TK156 / Có TK3388: 100triệu
+ BT2: Nợ TK632 / Có TK3388: -100triệu
Em thấy khó hiểu quá (vì trước đây đi học chỉ toàn dùng bút toán ngược lại là được), hỏi thì họ bảo vì trong ở Công ty này không dùng bút toán đảo, không được ghi Có TK632 mà phải ghi âm bên Nợ.
Em thấy trình độ mình kém quá, vẫn chưa hiểu tại sao lại vậy mà không dám hỏi nữa, các bác giải thích giùm em với!!!
Trường hợp của bạn mình cũng thấy lần đầu tiên. Nó ko sai nhưng tội gì phải làm thế cho rắc rối ra. Mình cứ định khoản Nợ 156/Có 632. Chế độ cũng quy định thế mà.hi thực tế làm mỗi công ty một khác mình phải theo các anh chị thôi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng bán bị trả lại

Đúng là lần đâu tiên thấy hạch tóan như thế này, phiền thế ko bíêt.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top