hạch toán vào tháng nào?

BEBIBO

Member
Hội viên mới
các pác cho e hỏi 1 chút ah, nếu phí dịch vụ phát sinh trong tháng 9, hóa đơn xuất vào tháng 9, nhưng đến tháng 11 mới thanh toán và phiếu chi viết vào tháng 11 thì hóa đơn này hạch toán vào tháng nào? hạch toán theo ngày tháng trên hóa đơn hay ngày tháng trên phiếu chi?
 
Ðề: hạch toán vào tháng nào?

các pác cho e hỏi 1 chút ah, nếu phí dịch vụ phát sinh trong tháng 9, hóa đơn xuất vào tháng 9, nhưng đến tháng 11 mới thanh toán và phiếu chi viết vào tháng 11 thì hóa đơn này hạch toán vào tháng nào? hạch toán theo ngày tháng trên hóa đơn hay ngày tháng trên phiếu chi?

Khi nhận hoá đơn tháng 9 bạn hạch toán
Nợ Tk liên quan
Nợ Tk 133
Có Tk 331: đây là công nợ phải trả
Đến tháng 11 thanh toán cho ngta thì hạch toán
Nợ TK 331
Có TK 111, 112
Như vậy nhé.
 
Ðề: hạch toán vào tháng nào?

các pác cho e hỏi 1 chút ah, nếu phí dịch vụ phát sinh trong tháng 9, hóa đơn xuất vào tháng 9, nhưng đến tháng 11 mới thanh toán và phiếu chi viết vào tháng 11 thì hóa đơn này hạch toán vào tháng nào? hạch toán theo ngày tháng trên hóa đơn hay ngày tháng trên phiếu chi?

Hóa đơn phát sinh tháng nào thì hạch toán vào tháng ấy, nếu chưa thanh toán thì ghi nhận nợ, khi thanh toán thì ghi giảm nợ là xong.

Nếu phải đợi đến khi thanh toán mới hạch toán thì kế toán đã không phải ánh đúng thời điểm nghiệp vụ phát sinh sẽ làm ảnh hưởng đến BCTC trong tháng về doanh thu, chi phí.
 
Ðề: hạch toán vào tháng nào?

vậy giờ phải xử lý ntn khi tháng 10 khi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính e đã ko phản ánh cái chi phí của hóa đơn tháng 9 này do đến tháng 11 họ mới đưa sang?
 
Ðề: hạch toán vào tháng nào?

vậy giờ phải xử lý ntn khi tháng 10 khi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính e đã ko phản ánh cái chi phí của hóa đơn tháng 9 này do đến tháng 11 họ mới đưa sang?

Không sao đâu, đây là tạm tính thì gần đúng với thực tế thôi, chứ đâu bắt buộc phải chính xác giống thực tế.
 
Ðề: hạch toán vào tháng nào?

vậy giờ phải xử lý ntn khi tháng 10 khi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính e đã ko phản ánh cái chi phí của hóa đơn tháng 9 này do đến tháng 11 họ mới đưa sang?

Vậy thì bạn đưa CP đó vào CP QIV để tạm tính thuế TNDN.
 
Ðề: hạch toán vào tháng nào?

vậy giờ phải xử lý ntn khi tháng 10 khi nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính e đã ko phản ánh cái chi phí của hóa đơn tháng 9 này do đến tháng 11 họ mới đưa sang?

Quý 3 đã chưa đưa khoản chi phí này vào thì giờ đưa nó vào Quý 4 thôi bạn ạh. Rút kinh nghiệm cho lần sau để đưa chi phí từng tháng vào cho đúng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top