hạch toán và kết chuyển

gaubong41

New Member
Hội viên mới
xin chào mọi người, em là thanh viên mới xin có câu hỏi.Em hiện đang làm kế toán ở một công ty xây dựng. Khi đơn vị em có ký hợp đồng thi công công trình để được tám ứng tiền, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị em phải xuất hóa đơn đỏ. Như vậy có phát sinh doanh thu nhưng chưa có giá thành để kết chuyển. Vậy hạch toán và kết chuyển như thế nào ? Có ai biết chỉ hộ em
Em cảm ơn nhiều
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

xin chào mọi người, em là thanh viên mới xin có câu hỏi.Em hiện đang làm kế toán ở một công ty xây dựng. Khi đơn vị em có ký hợp đồng thi công công trình để được tám ứng tiền, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị em phải xuất hóa đơn đỏ. Như vậy có phát sinh doanh thu nhưng chưa có giá thành để kết chuyển. Vậy hạch toán và kết chuyển như thế nào ? Có ai biết chỉ hộ em
Em cảm ơn nhiều


- bạn có thể hạch toán vào TK 338.7: doanh thu chưa thực hiện.
và treo ở đó đến khi nào thực sự làm, PS chi phí và có doanh thu thì chuyển dần sang 511 nhé.
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

xin chào mọi người, em là thanh viên mới xin có câu hỏi.Em hiện đang làm kế toán ở một công ty xây dựng. Khi đơn vị em có ký hợp đồng thi công công trình để được tám ứng tiền, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị em phải xuất hóa đơn đỏ. Như vậy có phát sinh doanh thu nhưng chưa có giá thành để kết chuyển. Vậy hạch toán và kết chuyển như thế nào ? Có ai biết chỉ hộ em
Em cảm ơn nhiều

Vậy em hỏi chủ đầu tư, em xuất hóa đơn để em ghi nhận doanh thu hoa hồng hả bác? Thêm là coi lại hợp đồng xem nó có quy định thanh toán theo tiến độ hay % hoàn thành không để biết đường hạch toán vào doanh thu theo tiến độ tk 337 để nộp thuế TNDN.
Chủ đầu tư không có lý do gì để bắt bạn xuất hóa đơn GTGT cho khoản tiền trên cả trừ khi ông nói tiền đó là hoa hồng dẫn khách cho bạn :cuoiranuocmat:
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

- bạn có thể hạch toán vào TK 338.7: doanh thu chưa thực hiện.
và treo ở đó đến khi nào thực sự làm, PS chi phí và có doanh thu thì chuyển dần sang 511 nhé.

Không hạch toán vào TK 3387 trong trường hợp này, vì đây là cty xây dựng và thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng nên chỉ hạch toán vào TK 337, bạn đừng nhầm giữa 337 và 3387 nhé!
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

theo hợp đồng thì chủ đầu tư sẽ tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký hợp đồng.các lần thanh toán tiếp theo, theo phần trăm giá trị hợp đồng tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành. Như vậy thì dựa trên cơ sở nào để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

theo hợp đồng thì chủ đầu tư sẽ tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký hợp đồng.các lần thanh toán tiếp theo, theo phần trăm giá trị hợp đồng tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành. Như vậy thì dựa trên cơ sở nào để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Trường hợp như trên thì chắc phải sử dụng 3387 chứ các bác ui?:lasao:
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

theo hợp đồng thì chủ đầu tư sẽ tạm ứng 30% giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký hợp đồng.các lần thanh toán tiếp theo, theo phần trăm giá trị hợp đồng tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành. Như vậy thì dựa trên cơ sở nào để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Cái này hạch toán qua TK 337 mà không hạch toán qua TK 3387.
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

Trường hợp như trên thì chắc phải sử dụng 3387 chứ các bác ui?:lasao:

Bạn coi lại nội dung của TK 3387, khi nào hạch toán vào đó nhé, còn đây là cty xây dựng trong hợp đồng quy định rõ ràng như thế mà hạch toán vào tk 3387 là bị :chemdau: trong trường hợp này phải hạch toán qua TK 337 để nộp thuế TNDN nếu không muốn bị truy thu.:mua::jfbq00191070412ahu0
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

Rồng nói đúng rùi, trong xây dựng thì sử dụng TK 337 mới đúng.
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

anh có thể nói cụ thể hơn là tại sao nộp thuế TNDN và không muốn bị truy thu
 
Ðề: hạch toán và kết chuyển

Anh Rồng ui dzậy trong trường hợp của cty em bán hàng và PO ghi là thanh toán trước 40% khi xác nhận đặt hàng, tháng 8 họ chuyển tiền 40% cho em nhưng đến tháng 10 em mới xuất bán và xuất HĐ cho họ, vậy thì trong tờ khai thuế tNDN tạm tính em có đưa phần doanh thu 40% tiền hàng này vào k anh?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top