Chào các bạn, mình có một rắc rối cần hỏi ý kiến các bạn.
" Năm 2007 Kế toán hạch toán vào chi phí quản lý kinh doanhVND)
No TK 6422 : 20.000.000
Co TK 334 :20.000.000
Nhưng bảng lương thực tế là 21.000.000. Ke toan luong da viet phieu chi thanh toan luong nhan vien la 21.000.000
No Tk 334: 21.000.000
Co 111: 21.000.000
Cuối kỳ TK 334 dư Nợ 1.000.000; sang năm 2008 tôi có thể hạch toán phần chi phí thiếu này vào kỳ kế toán 2008 không?
Nếu được các bạn hạch toán vào TK nao?
Thanks