các bạn ơi, giúp mình tí! Mình đang làm báo cáo thực tập đề tài " ktoan tiêu thụ và xdinh kqua KD" theo hình thức chứng từ ghi sổ. Công ty của mình hạch toán từ chứng từ gốc lên thẳng chứng từ ghi sổ.
vdu: nghiệp vụ bán hàng hóa ngày 02/05 có HĐ GTGT 00199 với giá chưa thuế là 11.520.000đ, thuế GTGT là 1.152.000đ, KH thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy khi lên chứng từ ghi sổ là ghi như thế nào?
Mình làm như thế này có đúng ko?
Chứng từ ghi sổ
số : 01
Chứng từ Diễn giải số hiệu TK Số tiền
Số Ngày Nợ Có
00199 02/05 Thu tiền bán hàng 1111 5111 11.520.000
Khi mình làm như vậy thì gvien nói là 3331 để ở đâu, trong khi bạn mình làm thêm 3331 vô thì Gvien lại nói là sai. Mình ko biết thế nào là đúng, ai biết giải đáp dùm mình với. thank mấy bạn nhìu!
vdu: nghiệp vụ bán hàng hóa ngày 02/05 có HĐ GTGT 00199 với giá chưa thuế là 11.520.000đ, thuế GTGT là 1.152.000đ, KH thanh toán bằng tiền mặt. Như vậy khi lên chứng từ ghi sổ là ghi như thế nào?
Mình làm như thế này có đúng ko?
Chứng từ ghi sổ
số : 01
Chứng từ Diễn giải số hiệu TK Số tiền
Số Ngày Nợ Có
00199 02/05 Thu tiền bán hàng 1111 5111 11.520.000
Khi mình làm như vậy thì gvien nói là 3331 để ở đâu, trong khi bạn mình làm thêm 3331 vô thì Gvien lại nói là sai. Mình ko biết thế nào là đúng, ai biết giải đáp dùm mình với. thank mấy bạn nhìu!
Sửa lần cuối: