chào các bạn
Mình là thành viên mới rất vui khi tham gia diễn đàn và làm wen với các anh chị. Mình mới làm wen bên kế toán nên có rất nhiều nhờ anh/chị giải đáp.
Các nghiệp vụ liên quan đến TGNH như nộp tiền vào TK, rút tiền NH về nhập quỹ,…Khi phát sinh nghiệp vụ thì mình phải lập phiếu thu, phiếu chi tại thời điểm đó. Nhưng đến cuối tháng mới nhận được chứng từ của NH (GBN, GBC,…). Vậy thì hạch toán bên sổ TGNH như thế nào?. VD:
- Ngày 01/07 rút quỹ gửi NH 1.000.000đ. Hạch toán:
Nợ 112/có 111: 1.000.000đ (Giả sử PC số 01) và Hạch toán vào sổ chi tiết tiền mặt.
- Trong tháng phát sinh các phiếu chi khác nữa
- Đến 30/07 mới nhận được GBC của NH thì lúc này mình hạch toán như thế nào bên sổ TGNH. Vì PC cho nghiệp vụ này là ngày 01 nên mình không thể kẹp GBC này vào được đúng không?
Rất mong nhận được giải đáp của các bạn
Thân!
Mình là thành viên mới rất vui khi tham gia diễn đàn và làm wen với các anh chị. Mình mới làm wen bên kế toán nên có rất nhiều nhờ anh/chị giải đáp.
Các nghiệp vụ liên quan đến TGNH như nộp tiền vào TK, rút tiền NH về nhập quỹ,…Khi phát sinh nghiệp vụ thì mình phải lập phiếu thu, phiếu chi tại thời điểm đó. Nhưng đến cuối tháng mới nhận được chứng từ của NH (GBN, GBC,…). Vậy thì hạch toán bên sổ TGNH như thế nào?. VD:
- Ngày 01/07 rút quỹ gửi NH 1.000.000đ. Hạch toán:
Nợ 112/có 111: 1.000.000đ (Giả sử PC số 01) và Hạch toán vào sổ chi tiết tiền mặt.
- Trong tháng phát sinh các phiếu chi khác nữa
- Đến 30/07 mới nhận được GBC của NH thì lúc này mình hạch toán như thế nào bên sổ TGNH. Vì PC cho nghiệp vụ này là ngày 01 nên mình không thể kẹp GBC này vào được đúng không?
Rất mong nhận được giải đáp của các bạn
Thân!