Hạch toán như thế nào đối với hoá đơn quá 3 tháng?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

sodung2005

New Member
Hội viên mới
Tháng 10 em phát hiện mình kê khai xót 2 hoá đơn đầu vào của tháng 8, nên em đã kê khai vào tháng 10 vì em được biết hoá đơn được kê khai trong vòng 3 tháng. Vậy em nên định khoản vào tháng 8 hay tháng 10 và định khoản thế nào? Mong các bác giúp em.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đối với hoá đơn quá 3 tháng?

Tháng 10 em phát hiện mình kê khai xót 2 hoá đơn đầu vào của tháng 8, nên em đã kê khai vào tháng 10 vì em được biết hoá đơn được kê khai trong vòng 3 tháng. Vậy em nên định khoản vào tháng 8 hay tháng 10 và định khoản thế nào? Mong các bác giúp em.

phát sinh tháng nào thì hạch toán tháng đó. Trường hợp của bạn khai thuế sót thì khi phát sinh hoá đơn đó
VD bạn mua hàng ghi
nợ 156
nợ 642: thuế VAT (quên chưa kê khai)
có 331
đến tháng 10 khi kê khai thuế bạn HT lại
nợ 1331
có 642
như thế thuế trên tờ khai và sổ sách HT sẽ bằng nhau.
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đối với hoá đơn quá 3 tháng?

Trường hợp này của bạn đã ghi PChi mua hàng chưa?
 
Ðề: Hạch toán như thế nào đối với hoá đơn quá 3 tháng?

Tháng 10 em phát hiện mình kê khai xót 2 hoá đơn đầu vào của tháng 8, nên em đã kê khai vào tháng 10 vì em được biết hoá đơn được kê khai trong vòng 3 tháng. Vậy em nên định khoản vào tháng 8 hay tháng 10 và định khoản thế nào? Mong các bác giúp em.

Vào link dưới đây tham khảo bạn nhé.
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=94962
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top