hạch toán như thế nào đối với chi phí vượt mức theo Quy đinh.

Gautruc_1905

Member
Hội viên mới

Cty Gấu có chương trình khuyến mại và tiếp thị sản phẩm. Khoản chi phí đó vượt mức 10% theo quy định Gấu hạch toán vào 1422 và phân bổ chi phí này ở kỳ kế toán có được không? và có bị xuất toán khi quyết toán thuế k ah?

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: hạch toán như thế nào đối với chi phí vượt mức theo Quy đinh.

Chào [you]

Cty Gấu có chương trình khuyến mại và tiếp thị sản phẩm. Khoản chi phí đó vượt mức 10% theo quy định Gấu hạch toán vào 1422 và phân bổ chi phí này ở kỳ kế toán có được không? và có bị xuất toán khi quyết toán thuế k ah?

[you] cho Gấu ý kiến với!

Chính bạn cũng xác định là nó vượt mức quy định 10% rồi, vậy thì nó sẽ bị xuất toán thôi. Mà hiện nay mới tháng 6 thì sao biết nó vượt mức quy định đc nhỉ?
 
Ðề: hạch toán như thế nào đối với chi phí vượt mức theo Quy đinh.

Chào [you]

Cty Gấu có chương trình khuyến mại và tiếp thị sản phẩm. Khoản chi phí đó vượt mức 10% theo quy định Gấu hạch toán vào 1422 và phân bổ chi phí này ở kỳ kế toán có được không? và có bị xuất toán khi quyết toán thuế k ah?

[you] cho Gấu ý kiến với!

Khi chi phí tiếp thị quảng cáo khuyến mãi, tiếp khách vượt quá 10% các khoản mục chi phí hợp lý thì đương nhiên khi quyết toán thuế sẽ xuất toán ra và truy thu thuế TNDN, nhưng khi quyết toán thuế tính cho một năm tài chính, cty bạn hiện nay mới cuối quý 2/2009 làm sao biết được là vượt, và lại khoản mục này thuế thường xoi khi các khoản chi phí tiếp khách khuyến mãi có khả nghi là cty có CP phát sinh lớn, theo mình nếu đưa vào 1422 thì cũng được.

Theo mình thì như vậy, mời các bạn góp ý thêm.
 
Ðề: hạch toán như thế nào đối với chi phí vượt mức theo Quy đinh.

Chính bạn cũng xác định là nó vượt mức quy định 10% rồi, vậy thì nó sẽ bị xuất toán thôi. Mà hiện nay mới tháng 6 thì sao biết nó vượt mức quy định đc nhỉ?
cái này từ năm 2008 anh ah. Kế toán cũ đã treo khoản đó vào 1422 (chờ phân bổ) và em k biết xử lý cái này thế nào?
 
Ðề: hạch toán như thế nào đối với chi phí vượt mức theo Quy đinh.

cái này từ năm 2008 anh ah. Kế toán cũ đã treo khoản đó vào 1422 (chờ phân bổ) và em k biết xử lý cái này thế nào?

Kết chuyển nó vào chi phí và loại ra khi quyết toán cuối năm. Để đó mãi sao được.
 
Ðề: hạch toán như thế nào đối với chi phí vượt mức theo Quy đinh.


Cty Gấu có chương trình khuyến mại và tiếp thị sản phẩm. Khoản chi phí đó vượt mức 10% theo quy định Gấu hạch toán vào 1422 và phân bổ chi phí này ở kỳ kế toán có được không? và có bị xuất toán khi quyết toán thuế k ah?

Mình nghỉ đưa vào tk 142 cũng ok đó!!! chúc gấu trúc làm tố nhé
 
Ðề: hạch toán như thế nào đối với chi phí vượt mức theo Quy đinh.

ý của mình cũng giống an thichducthu do.chúc bạn thành công
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top