Hạch toán nghiệp vụ tạm ứng

bonanno_87tn

New Member
Hội viên mới
mọi người ơi giúp tôi với:bà ng thị nga ở phòng tài vụ thanh toán 300000 đã nhận tạm ứng trc đây bằng số văn phòng phẩm sử dụng cho công tác văn phòng 200000, số tiền thừa bà nga đã nộp lại bằng tiền mặt" nghiệp vụ này định khoản ntn vậy?
 
Ðề: tiền tạm ứng

mọi người ơi giúp tôi với:bà ng thị nga ở phòng tài vụ thanh toán 300000 đã nhận tạm ứng trc đây bằng số văn phòng phẩm sử dụng cho công tác văn phòng 200000, số tiền thừa bà nga đã nộp lại bằng tiền mặt" nghiệp vụ này định khoản ntn vậy?

1/.Nợ TK 642 200.000
Có TK 141 200.000
2/. Nợ TK 111 100.000
Có TK 141 100.000
 
Ðề: tiền tạm ứng

mọi người ơi giúp tôi với:bà ng thị nga ở phòng tài vụ thanh toán 300000 đã nhận tạm ứng trc đây bằng số văn phòng phẩm sử dụng cho công tác văn phòng 200000, số tiền thừa bà nga đã nộp lại bằng tiền mặt" nghiệp vụ này định khoản ntn vậy?

Bạn có thể ra phiếu thu thu lại đúng bằng số tiền tạm ứng ( để xóa tạm ứng) rồi sau đó ra phiếu chi đúng số tiềnmua VPP
- Thu tạm ứng
Nợ 111 : 300.000
Có 141 : 300.000
- Chi VPP:
Nợ 642 & 1331: 200.000
Có 111 : 200.000

Hay bạn có thể hạch toán thẳng chi phí mua VPP đó vào tiền tạm ứng rồi ra phiếu thu thu lại số tiền còn dư

Nợ 642 & 1331: 200.000
Có 141 : 200.000

Nợ 111: 100.000
Có 141: 100.000

Thân chào
 
Ðề: tiền tạm ứng

Theo tôi hạch toán như sau se gọn nhẹ nhất :

Nợ TK 642/1331 : 200.000
Nợ TK 111: 100.000
Có TK 141 ( ng thi nga ) : 300.000
 
Ðề: tiền tạm ứng

Theo tôi hạch toán như sau se gọn nhẹ nhất :

Nợ TK 642/1331 : 200.000
Nợ TK 111: 100.000
Có TK 141 ( ng thi nga ) : 300.000

Ưh, hạch toán theo bạn là gọn nhẹ nhất đó nhưng khi hạch toán bạn có dùng chứng từ không vì ở đây mình phải ra phiếu thu tiền mặt 100.000 và một chứng từ khác là hóa đơn VPP trị giá 200.000

Thân
 
Ðề: tiền tạm ứng

mọi người ơi giúp tôi với:bà ng thị nga ở phòng tài vụ thanh toán 300000 đã nhận tạm ứng trc đây bằng số văn phòng phẩm sử dụng cho công tác văn phòng 200000, số tiền thừa bà nga đã nộp lại bằng tiền mặt" nghiệp vụ này định khoản ntn vậy?
bạn xem lại trong sách giáo trình kế toán nhé!
mình vẫn được dạy là thế này:
N642/C141
N111/C141
 
Ðề: tiền tạm ứng

bạn xem lại trong sách giáo trình kế toán nhé!
mình vẫn được dạy là thế này:
N642/C141
N111/C141

Đúng rồi bạn ạ, thực tế cũng có như vậy.
1/.Tạm ứng đi mua hàng xong dùng luôn tiền mua hàng đó thanh toán tạm ứng (Có giấy thanh toán tạm ứng mà).
Nợ TK 642
Có TK 141
2/. Còn lúc thu lại tiền thừa tạm ứng.
Nợ TK TK 111
Có TK 141
 
Ðề: tiền tạm ứng

Nghiệp vụ rất đơn giản
khi tạm ứng: Nợ141/có111
Khi thanh toán T/ứ
Nợ 642,133 : 200.000đ
Nợ 111 : 100.000đ
Có 141: 300.000đ( kèm theo giấy thanh toán T.ứ và hoá đơn chi mua VPP 200.000đ)
 
Ðề: Hạch toán nghiệp vụ tạm ứng

Khi tạm ứng
Nợ TK141:300.000
Có TK111:300.000
Mua đồ dùng văn phòng
Nợ TK642/133:200.000
Có TK141:200.000
Nộp tiền tạm ứng còn thừa
Nợ TK111: 100.000
Có TK141:100.000
Hoặc làm như bongyeu19 cũng được
 
Ðề: Hạch toán nghiệp vụ tạm ứng

bạn sẽ ghi bút toán
N642:200000
N111:100000
C141:300000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top