Các anh chị cho em hỏi:
1/ Khi kế toán cũ bàn giao sổ sách cho em em phát hiện ra la khi báo cáo năm 2011, kế toán cũ bên công ty em quên chưa hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đầu ra của tháng 12/2011, làm số liệu trên tờ khai thuế và sổ kế toán khác nhau. vậy em có thề hạch toán bút toán khấu trừ thuế này vào năm nay được không và cách hạch toán như thế nào ạ?
2/Và câu hỏi nữa là: Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mỗi tháng thì dựa vào tờ khai 01/GTGT hay dựa vào số liệu trên sổ kế toán cuối tháng để thực hiện bút toán khấu trừ ạ? tại vì có một số hóa đơn tháng sau mới kê khai thuế nên số liệu trên tk 133 của sổ kế toán và tờ khai thuế là khác nhau.
Mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ em giải quyết tình huống này với ạ.
1/ Khi kế toán cũ bàn giao sổ sách cho em em phát hiện ra la khi báo cáo năm 2011, kế toán cũ bên công ty em quên chưa hạch toán khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đầu ra của tháng 12/2011, làm số liệu trên tờ khai thuế và sổ kế toán khác nhau. vậy em có thề hạch toán bút toán khấu trừ thuế này vào năm nay được không và cách hạch toán như thế nào ạ?
2/Và câu hỏi nữa là: Số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ mỗi tháng thì dựa vào tờ khai 01/GTGT hay dựa vào số liệu trên sổ kế toán cuối tháng để thực hiện bút toán khấu trừ ạ? tại vì có một số hóa đơn tháng sau mới kê khai thuế nên số liệu trên tk 133 của sổ kế toán và tờ khai thuế là khác nhau.
Mong các anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ em giải quyết tình huống này với ạ.
Sửa lần cuối: