Các bậc tiền bối giúp em với. Công ty em là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành trồng cây lâm nghiệp. Bọn em cấp giống cây xuống các đội sản xuất để trồng. Nhưng tại đội người ta làm hư hỏng cây,công ty phát hiện được và quy trách nhiệm đền bù thiệt hại cho đội sản xuất. Lưu ý cây giống này bọn em cũng mua từ đối tác khác. Em hạch toán thế này không biết có ổn không? kiểm toán nó có chấp nhận cho không biết.
Nhập kho:
Nợ: 152 x cây
Có: 331 x cây
Xuất kho cho các đội sản xuất:
Nhưng do cây này chưa đưa đi trồng thì bị hỏng nên bọn em không hạch toán vào tk 621 được nên số cây bi hỏng em hạch toán vào tài khoản 1388 ( phải thu khác, do quy trách nhiệm cho cá nhân nên em hạch toán thế này)
Nợ: 1388 x cây
Có: 152 x cây
sau đó hạch toán phải thu khác này vào phần doanh thu.
Nợ: 711 x cây
Có: 1388 x cây.
không biết làm thế có ổn không? Mong các bác hết sức giúp đỡ.
CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ CÁC BÁC NHIỀU. HÔM NÀO OFFLINE THÌ EM XIN LAI RAI VÔ TƯ VỚI CÁC BÁC.
Nhập kho:
Nợ: 152 x cây
Có: 331 x cây
Xuất kho cho các đội sản xuất:
Nhưng do cây này chưa đưa đi trồng thì bị hỏng nên bọn em không hạch toán vào tk 621 được nên số cây bi hỏng em hạch toán vào tài khoản 1388 ( phải thu khác, do quy trách nhiệm cho cá nhân nên em hạch toán thế này)
Nợ: 1388 x cây
Có: 152 x cây
sau đó hạch toán phải thu khác này vào phần doanh thu.
Nợ: 711 x cây
Có: 1388 x cây.
không biết làm thế có ổn không? Mong các bác hết sức giúp đỡ.
CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ CÁC BÁC NHIỀU. HÔM NÀO OFFLINE THÌ EM XIN LAI RAI VÔ TƯ VỚI CÁC BÁC.