Chào các bạn!
Mình là thành viên mới và có điều muốn tham khảo ý kiến của các bạn đây.
Mình đag làm cho NPP của VNM, VNM mượn trước hàng của NPP trả KM cho khách hàng đến tháng sau thì mới trả hàng KM mượn NPP. Nhưng khi trả hàng KM cho NPP thì VNM trả các mặt hàng khác tương đương giá trị chứ k trả đúng mặt hàng.
Vậy mình phải thực hiện các bút toán ntn khi xuất hàng KM cho khách hàng và khi nhận lại giá trị hàng KM từ VNM?
Khi nhập kho hàng KM thì mình nhập theo giá nào? Giá vốn (có CK) hay giá bán chưa VAT? Vì VNM tính giá trị hàng KM theo giá bán chưa VAT (k có chiết khấu).
Nếu nhập theo giá bán (k CK) thì giá vốn xuất kho của mình sẽ bị lệch. Nhưng nhập theo giá vốn (có CK) thì mình sẽ bị lời 1 khoản mà thực chất k nhận đc khoản đó
Mình là thành viên mới và có điều muốn tham khảo ý kiến của các bạn đây.
Mình đag làm cho NPP của VNM, VNM mượn trước hàng của NPP trả KM cho khách hàng đến tháng sau thì mới trả hàng KM mượn NPP. Nhưng khi trả hàng KM cho NPP thì VNM trả các mặt hàng khác tương đương giá trị chứ k trả đúng mặt hàng.
Vậy mình phải thực hiện các bút toán ntn khi xuất hàng KM cho khách hàng và khi nhận lại giá trị hàng KM từ VNM?
Khi nhập kho hàng KM thì mình nhập theo giá nào? Giá vốn (có CK) hay giá bán chưa VAT? Vì VNM tính giá trị hàng KM theo giá bán chưa VAT (k có chiết khấu).
Nếu nhập theo giá bán (k CK) thì giá vốn xuất kho của mình sẽ bị lệch. Nhưng nhập theo giá vốn (có CK) thì mình sẽ bị lời 1 khoản mà thực chất k nhận đc khoản đó