Cả nhà ơi, cho tui hỏi chút xíu, khi mình thanh toán tiền cho bên gia công thì hạch toán vào TK nào, có phải là Nợ 622/ có 111 không, nhưng có người lại bảo em là hạch toán vào Nợ 627/ Có 111, ai biết cho em ý kiến đi
Cả nhà ơi, cho tui hỏi chút xíu, khi mình thanh toán tiền cho bên gia công thì hạch toán vào TK nào, có phải là Nợ 622/ có 111 không, nhưng có người lại bảo em là hạch toán vào Nợ 627/ Có 111, ai biết cho em ý kiến đi
Ơ! KID ui ! thế thanh toán tiền cho bên gia công mà lại hạch toán vào 627? Sao không hạch toán qua TK 154( vì mình thanh toán tiền cho bên gia công và bên gia công thanh toán tiền lương cho nv bên gia công)
Ơ! KID ui ! thế thanh toán tiền cho bên gia công mà lại hạch toán vào 627? Sao không hạch toán qua TK 154( vì mình thanh toán tiền cho bên gia công và bên gia công thanh toán tiền lương cho nv bên gia công)
Nhưng anh rồng ơi, em cũng nghỉ gofather cũng bảo hạch toán giống anh, đưa vào 154 xong lúc nào xuất bán đưa vào 632 phải không, em cũng không rõ nữa hihi
Nhưng anh rồng ơi, em cũng nghỉ gofather cũng bảo hạch toán giống anh, đưa vào 154 xong lúc nào xuất bán đưa vào 632 phải không, em cũng không rõ nữa hihi
+ Dạ, đúng rùi chị, khi chị nhận hàng lại của bên nhận gia công hàng hóa chị ghi nhận:
Nợ TK 154
Nợ TK 133( nếu có)
Có TK 111,112,331
+ khi chị nhận bán thành phẩm gia công về chị thực hiện một số công đoạn hoàn thành SP và nhập kho thì chị hạch toán:
Nợ TK 155
Có TK 154
+ trường hợp chị xuất bán luôn bán thành phẩm nhận về thì hạch toán
Nợ TK 632
Có TK 154
đồng thời hạch toán DT
Nợ TK 111,112,131
Có TK 511
Có TK 3331
Ơ! KID ui ! thế thanh toán tiền cho bên gia công mà lại hạch toán vào 627? Sao không hạch toán qua TK 154( vì mình thanh toán tiền cho bên gia công và bên gia công thanh toán tiền lương cho nv bên gia công)
Ơ thế cái này ko phải phí gia công ah!!! phí gia công là tớ quăng vào 627 hết => đưa qua 154 để tính Z. Gia công ko nhất thiết phải là gia công trọn vẹn một SP - có khi chỉ là một chi tiết nhỏ cấu thành nên SP đó.
Ơ! KID ui ! thế thanh toán tiền cho bên gia công mà lại hạch toán vào 627? Sao không hạch toán qua TK 154( vì mình thanh toán tiền cho bên gia công và bên gia công thanh toán tiền lương cho nv bên gia công)
Kid hạch toán qua 627 trước sau khi nhận lại sản phẩm đã gia công, kế toán dùng bảng phân bổ chi phí gia công tính giá thành sản phẩm rồi mới chuyển qua 154
Khi xuất hàng đi gia công:
Nợ 154: giá trị nguyên vật liệu
Có 152
Chi phí gia công phát sinh
Nợ 627
Có 111, 112
Nhận hàng gia công về
Nợ 154 : phí gia công
Có 627
Tính giá thành phẩm
Nợ 155
Có 154
Xuất bán
Nợ 632
Có 155
cách hạch toán như thế này chính xác hơn với trường hợp xuất kho hàng đi gia công, công ty thanh toán tiền gia công trước khi nhận hàng đã gia công về.
Mình cũng hay hạch toán qua 627 vì có thể sản phẩm gia công có thể dùng để sản xuất ra nhiều thành phẩm khác. Sau đó mới đưa qua 154 để tính Z, làm như vậy ko biết có đúng ko nữa.
* Làm thế này liệu có quản trị CP được ko ?/? giá thành của cậu có chính xác ko khi đưa đi gia công có thể rất nhiều SP => cậu ko phân bổ cái phí GC này ra ah!!!
* Làm thế này liệu có quản trị CP được ko ?/? giá thành của cậu có chính xác ko khi đưa đi gia công có thể rất nhiều SP => cậu ko phân bổ cái phí GC này ra ah!!!
Kid hạch toán qua 627 trước sau khi nhận lại sản phẩm đã gia công, kế toán dùng bảng phân bổ chi phí gia công tính giá thành sản phẩm rồi mới chuyển qua 154
Khi xuất hàng đi gia công:
Nợ 154: giá trị nguyên vật liệu
Có 152
Chi phí gia công phát sinh
Nợ 627
Có 111, 112
Nhận hàng gia công về
Nợ 154 : phí gia công
Có 627
Tính giá thành phẩm
Nợ 155
Có 154
Xuất bán
Nợ 632
Có 155
cách hạch toán như thế này chính xác hơn với trường hợp xuất kho hàng đi gia công, công ty thanh toán tiền gia công trước khi nhận hàng đã gia công về.
Cái này thực chất cũng triệt tiêu con 627 nếu theo QĐ 15 nhưng nếu theo QĐ 48 thì không đúng. Tớ hạch toán theo bút toán trên là chuẩn cho cả 2 trường hợp.
Việc nhập hàng về gia công về và làm nhiều sản phẩm khác hay tính giá thành thì chỉ có cộng thêm vào TK 154 cũng chẳng ảnh hưởng gì tới 154 nhập hàng gia công về cả.
Cái này thực chất cũng triệt tiêu con 627 nếu theo QĐ 15 nhưng nếu theo QĐ 48 thì không đúng. Tớ hạch toán theo bút toán trên là chuẩn cho cả 2 trường hợp.
Việc nhập hàng về gia công về và làm nhiều sản phẩm khác hay tính giá thành thì chỉ có cộng thêm vào TK 154 cũng chẳng ảnh hưởng gì tới 154 nhập hàng gia công về cả.
* Làm thế này liệu có quản trị CP được ko ?/? giá thành của cậu có chính xác ko khi đưa đi gia công có thể rất nhiều SP => cậu ko phân bổ cái phí GC này ra ah!!!
Ơ thế KID ơi! KID gia công hang gì? xuất đi cái gì và nhập về cái gì? đều theo dõi trên 154 chi tiết, các chi phí khác phát sinh khi tính giá thành SP chỉ làm tăng thêm 154 để cộng dồn tới công đoạn cuối cùng trong bút toán kết chuyển chi phí! và nhập kho thành phẩm khi thành phẩm đã hoàn thành, KID đã gặp trường hợp thuê gia công rồi xuất bán luôn không hoặc chuyển gia công tiếp cho cơ sở khác lúc đó KID tính thêm con 627 vào đâu?
Việc nhập hàng về gia công về và làm nhiều sản phẩm khác hay tính giá thành thì chỉ có cộng thêm vào TK 154 cũng chẳng ảnh hưởng gì tới 154 nhập hàng gia công về cả.
* Sao lại ko ảnh hưởng!!! đưa vào 627 để phân bổ chi phí GC cho từng SP sẽ dễ quản lý chi phí và phân tích hơn so với đưa thẳng vào 154, giá thành của cậu sẽ chính xác hơn
* Sao lại ko ảnh hưởng!!! đưa vào 627 để phân bổ chi phí GC cho từng SP sẽ dễ quản lý chi phí và phân tích hơn so với đưa thẳng vào 154, giá thành của cậu sẽ chính xác hơn
Theo cách của em thì em vẫn hạch toán qua TK 154 đối với hàng thuê gia công, còn các chi phí phát sinh khác trong DN ở dưới phân xưởng SX mới hạch toán qua TK 627 theo QĐ 15.
Ơ! KID ui ! thế thanh toán tiền cho bên gia công mà lại hạch toán vào 627? Sao không hạch toán qua TK 154( vì mình thanh toán tiền cho bên gia công và bên gia công thanh toán tiền lương cho nv bên gia công)
Nhưng mà Kid ui !!
Khi mình mang hàng đi gia công thì mình đâu có hoạch toán lên 154 đâu.
Khi sản phẩn được gia côn ghoàng thành thì mình mang về chỉ là giá trị tăng thêm khi được gia công thôi mà. Vậy cái phần giá trị gia công theo Hợp đồng (nếu có) hay báo giá nếu có) thì đưa vào 627 mới đúng phải không ?