XIn chào các anh chị!
em hạch toán bút toán chi phí như thế này anh chị xem giúp em co được ko nha:
Ngày 20/06 khi thanh toán phí làm visa cho nhân viên công tác nước ngoài đã có chứng từ đầy đủ em đã ghi
Nợ TK 6428 2tr
Có TK 1111 2 tr
Đến 30/6 công ty em đã kiểm toán.
Đến tháng 7 người phụ trách làm visa lại mang tiền nộp lại không sử dụng khoản tiền này nữa em hạch toán tháng 7 như sau:
Nợ TK 1111 2 tr
Có TK 6428 2 tr
Em làm như vậy ko biết có đúng không? anh chị reply giúp em nha
em hạch toán bút toán chi phí như thế này anh chị xem giúp em co được ko nha:
Ngày 20/06 khi thanh toán phí làm visa cho nhân viên công tác nước ngoài đã có chứng từ đầy đủ em đã ghi
Nợ TK 6428 2tr
Có TK 1111 2 tr
Đến 30/6 công ty em đã kiểm toán.
Đến tháng 7 người phụ trách làm visa lại mang tiền nộp lại không sử dụng khoản tiền này nữa em hạch toán tháng 7 như sau:
Nợ TK 1111 2 tr
Có TK 6428 2 tr
Em làm như vậy ko biết có đúng không? anh chị reply giúp em nha