chào tất cả các anh chị trên diễn đàn!
em cũng mới vào làm kế toán nên vướng mắc nhiều chỗ không hiểu lắm.Mong các anh chị nhiệt tình giúp đỡ
Hiện tại em không biết hạch toán như vậy có đúng không.các chi phí phụ trội hàng hoá,xếp dỡ hàng hoá,phí vệ sinh, phí lưu bãi vào tài khoản 6425,chi phí thuê dịch vụ vận chuyển máy móc ở cảng vào tk 6427,
Còn vấn đề nay nữa ah!em được chị kế toán trước để lại bảng phân bổ công cụ dụng cụ hạch toán(nợ tk627/có tk 1421),nhưng trong quá trình làm em gặp một số nghiệp vụ cần phải hạch toán chi tiết.Ví dụ:tiền cơm công nhân (tk6277)tiền lương (6271). Vậy làm sao để em kết chuyển chi phí vào tk 154 để phân bổ và tính giá thành.chẳng lẽ: Nợ tk 154/có tk 627,có tk6271,có tk 6277
mong được trả lời sớm ah
em cũng mới vào làm kế toán nên vướng mắc nhiều chỗ không hiểu lắm.Mong các anh chị nhiệt tình giúp đỡ
Hiện tại em không biết hạch toán như vậy có đúng không.các chi phí phụ trội hàng hoá,xếp dỡ hàng hoá,phí vệ sinh, phí lưu bãi vào tài khoản 6425,chi phí thuê dịch vụ vận chuyển máy móc ở cảng vào tk 6427,
Còn vấn đề nay nữa ah!em được chị kế toán trước để lại bảng phân bổ công cụ dụng cụ hạch toán(nợ tk627/có tk 1421),nhưng trong quá trình làm em gặp một số nghiệp vụ cần phải hạch toán chi tiết.Ví dụ:tiền cơm công nhân (tk6277)tiền lương (6271). Vậy làm sao để em kết chuyển chi phí vào tk 154 để phân bổ và tính giá thành.chẳng lẽ: Nợ tk 154/có tk 627,có tk6271,có tk 6277
mong được trả lời sớm ah