Công ty mình là bên nhận gia công, các khoản chi phí như tiền lương, điện.... mình hạch toán No 154 Co 111, 334 sau đó kết chuyển từ 154 -> 632 để tính giá vốn (khi xuất trả hàng gia công)? Công ty mình làm theo QĐ 48 như vậy đúng ko?