Chào các bạn!
1/Giả sử đầu kỳ tháng 11, TK 1122 có số dư 100 USD, Tỉ giá hạch toán là 20.000 => Số dư nợ trên TK 1122 là 2.000.000 VND
2/ Ngày 25/11 Cty bán 100 USD cho ngân hàng lấy tiền VND, TG thực tế bán là 21.000
Ta hạch toán Nợ 1111 / Có TK 1122 là 100*21.000=2.100.000 VND
3/ Cuối tháng cân đối TK 1122, thì số dư Bên có cuối kỳ TK 1122 là 2.100.000 - 2.000.000 = 100.000 VND
HỎI: tất cả các tài khoản thuộc khoản mục tiền tệ như (1112 hay 1122) fải đánh giá lại CUỐI THÁNG or CUỐI NĂM?
Hoặc các bạn hạch toán lại giúp mình!
Cảm ơn các bạn
1/Giả sử đầu kỳ tháng 11, TK 1122 có số dư 100 USD, Tỉ giá hạch toán là 20.000 => Số dư nợ trên TK 1122 là 2.000.000 VND
2/ Ngày 25/11 Cty bán 100 USD cho ngân hàng lấy tiền VND, TG thực tế bán là 21.000
Ta hạch toán Nợ 1111 / Có TK 1122 là 100*21.000=2.100.000 VND
3/ Cuối tháng cân đối TK 1122, thì số dư Bên có cuối kỳ TK 1122 là 2.100.000 - 2.000.000 = 100.000 VND
HỎI: tất cả các tài khoản thuộc khoản mục tiền tệ như (1112 hay 1122) fải đánh giá lại CUỐI THÁNG or CUỐI NĂM?
Hoặc các bạn hạch toán lại giúp mình!
Cảm ơn các bạn