Hạch toán 642 ,hay 811

maithiep

Member
Hội viên mới
Cty mình có trả tiền thuê văn phòng mỗi tháng là 2.000.000 và trả tiền hoa hồng cho người mua hàng tính theo m3 (10.000đ/m3) và họ trả lại cho cty mình 7% trên 10.000đ đó,nhưng tất cả kg có hoá đơn chứng từ, giờ mình làm thế nào để đưa khoản tiền hoa hồng này vào cp hợp lý được (là cá nhân nên kg có hoá đơn).Còn vấn đề này nữa là kg có hoá đơn chứng tư thì khi hạch toán thì cho vào TK 642 hay là 811, mong các bạn hướng dẫn
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Đối với khoản hoa hồng thì phải có hợp đồng quy định hưởng bao nhiêu phần trăm trên giá trị hợp đồng, khi chi hoa hồng phải trích lại 10% để nộp thuế TNCN. Khoản chi này thuộc khâu bán hàng nên đưa vào 641.
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Làm hợp đồng thuê nhà, bảo chủ nhà lên thuế xin HĐ cấp cho mình. Tiền hoa hồng cũng làm hợp đồng với người ta.Tiền nhà hạch toán vào 642.
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Cty mình có trả tiền thuê văn phòng mỗi tháng là 2.000.000 và trả tiền hoa hồng cho người mua hàng tính theo m3 (10.000đ/m3) và họ trả lại cho cty mình 7% trên 10.000đ đó,nhưng tất cả kg có hoá đơn chứng từ, giờ mình làm thế nào để đưa khoản tiền hoa hồng này vào cp hợp lý được (là cá nhân nên kg có hoá đơn).Còn vấn đề này nữa là kg có hoá đơn chứng tư thì khi hạch toán thì cho vào TK 642 hay là 811, mong các bạn hướng dẫn

Về tiền thuê VP bạn phải hạch toán vào TK 642, không đc hạch toán vào TK811, vì 811 chỉ phản ánh những chi phí ngoài hoạt động KD của DN. Thuộc loại này gồm các CP như:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và nhượng bán TSCĐ (Nếu có);

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vậu tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế;

- Các khoản chi phí khác.
Tiền thuê VP là 2m/tháng thì nhất thiết phải có Hdon. Hoặc bạn chuyển khoản vào TK của người cho thuê rồi lấy Giấy nộp tiền làm chứng từ.

Về Hoa hồng thì bạn phải hạch toán vào TK641, vì nó phục vụ cho việc bán hàng mà.
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Làm hợp đồng thuê nhà, bảo chủ nhà lên thuế xin HĐ cấp cho mình. Tiền hoa hồng cũng làm hợp đồng với người ta.Tiền nhà hạch toán vào 642.

Tiền hoa hồng nếu bạn chi thường xuyên thì cứ làm HĐ với người ta rối xin cái CMND photo nữa (mình nghĩ ng ta cũng ký thôi )nhưng chắc bên bạn phải chịu khoản 10% đó để nộp cho thuế đó.Còn nếu không có chứng từ đầy đủ tốt nhất bạn nên đưa vào TK 811 rồi tìm HĐ khác như ăn uông tiếp khách mà bổ xung vào khaỏn chi đó ,bên mình cũng thế ne.

Good luck
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Đối với khoản hoa hồng thì phải có hợp đồng quy định hưởng bao nhiêu phần trăm trên giá trị hợp đồng, khi chi hoa hồng phải trích lại 10% để nộp thuế TNCN. Khoản chi này thuộc khâu bán hàng nên đưa vào 641.

Nhưng mà cty mình làm theo QĐ 48 thì đâu có TK 641 mình chỉ hạch toán vào TK 6421 thôi.Vậy tiền hoa hồng mà cá nhân kg có hoá đơn thì mình làm hợp đồng rồi trích 10% để nộp thuế TNCN là đưa vào cp hợp lý được phải kg bạn.4 tháng nay rồi cty mình có trích lại 7% mà cũng kg nộp thuế TNCN như thế có sao kg nhỉ?các bạn giúp mình với
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Nhưng mà cty mình làm theo QĐ 48 thì đâu có TK 641 mình chỉ hạch toán vào TK 6421 thôi.Vậy tiền hoa hồng mà cá nhân kg có hoá đơn thì mình làm hợp đồng rồi trích 10% để nộp thuế TNCN là đưa vào cp hợp lý được phải kg bạn.4 tháng nay rồi cty mình có trích lại 7% mà cũng kg nộp thuế TNCN như thế có sao kg nhỉ?các bạn giúp mình với

Xác định 10% số tiền hoa hồng đã chi trong 4t, lập tờ khai khấu trừ 10% theo mẫu số 02TNCN, nộp tiền phạt chậm nộp, 0.05% x số ngày chậm nộp x số thuế phải nộp.
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Theo QĐ 48 thì sử dụng TK 6421.Trích 7 % alfm gì thế, phải 10 % chứ, rồi nộp cho cơ quan thuế,nhớ làm thêm hợp đồng.

Kg biết sao mà cty mình trích lại có 7% thôi, chắc giờ mình sẽ yêu cầu cty trích thêm 3% nữa.
vansi ơi làm khai báo thuế TNCN theo tờ khai 01/TNCN hay 02/TNCN hả? và phải làm theo tháng như thuế GTGT đúng kg vansi? nhưng 4 tháng nay cty có trích lại 7% tiền hoa hồng nhưng kg nộp thuế TNCN, vậy giờ mình phải làm sao để khoản tiền này thành cp hợp lý.giờ này mình làm thì có bị phạt kg?hướng dẫn giúp mình với, mình cũng chưa quen vấn đề này
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

Xác định 10% số tiền hoa hồng đã chi trong 4t, lập tờ khai khấu trừ 10% theo mẫu số 02TNCN, nộp tiền phạt chậm nộp, 0.05% x số ngày chậm nộp x số thuế phải nộp.

Phải nộp châm nữa hả? vậy chắc mình chết mất.số tiền hoa hồng của mình khoảng 19.000.000.vậy 4 tháng trước giờ mìng kg đưa vào chi phí hợp lý và mình kg đóng thuế TNCN thì có sao kg nhỉ?vì mình chưa làm hợp đồng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thuế TNCN không thường xuyên thì nộp theo quý, tháng 07 làm quý II đí, trong phần mềm có mẫu sẵn, thuế TNCN không thường xuyên khấu trừ tại nguồn đó,Mẫu 02/TNCN

Nhưng đây là tháng nào mình cũng trích tiền hoa hồng hết mà, tại vì cty mình bán hàng cho cty khác và nhóm cá nhân trong cty đó lấy tiền hoa hồg này.như vậy là thường xuyên rùi phải kg?vậy thì mình khai theo tháng hay theo quý hả vansi
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

cả nhà ơi cho em hỏi khi tính giá theo các phương pháp như bình quan cả kì dự trữ thì lúc sau mới fản ánh giá vốn.Nhưng trong kì nhập hàng giap tay 3 ko qua kho thì có fải tính lại giá vốn ko? cảm ơn mọi người cho ý kiến
 
Ðề: Hạch toán 642 ,hay 811

cả nhà ơi cho em hỏi khi tính giá theo các phương pháp như bình quan cả kì dự trữ thì lúc sau mới fản ánh giá vốn.Nhưng trong kì nhập hàng giap tay 3 ko qua kho thì có fải tính lại giá vốn ko? cảm ơn mọi người cho ý kiến

Hiện tại chỉ ghi nhận số lượng xuất, đến cuối kì xác định được giá vốn rồi ghi bổ sung thêm.:jfbq00191070412ahu0:k5197769:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Phải nộp châm nữa hả? vậy chắc mình chết mất.số tiền hoa hồng của mình khoảng 19.000.000.vậy 4 tháng trước giờ mìng kg đưa vào chi phí hợp lý và mình kg đóng thuế TNCN thì có sao kg nhỉ?vì mình chưa làm hợp đồng.
-----------------------------------------------------------------------------------------


Nhưng đây là tháng nào mình cũng trích tiền hoa hồng hết mà, tại vì cty mình bán hàng cho cty khác và nhóm cá nhân trong cty đó lấy tiền hoa hồg này.như vậy là thường xuyên rùi phải kg?vậy thì mình khai theo tháng hay theo quý hả vansi

Nếu không có ký hợp đồng gì hết thì ko được đưa vào chi phí tính thuế, xem như khoản khấu trừ 10% này bạn ko ghi nhận và ko đóng thuế gì hết. Nhưng trường hợp này là đã trốn thuế rồi đấy.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top