Công ty minh có phát sinh vấn đề sau:
Mình xin đưa vd tương tự của công ty mình để các bạn dễ nhìn:
T.3/2012 Cty mình phát sinh khấu trừ thuế đầu vào 30tr.
T.4/2012 bán ra 10 tr, mua vào 2tr=> còn khầu trừ 22 tr
T.5/2012 bán ra 5 tr, mua vào 3tr=> còn khấu trừ 21 tr
T.6/2012 bán ra 5tr=> còn khầu trừ 16tr
T.7/2012 bán ra 18tr=> phát sinh phải nộp 2tr
T.8/2012 bán ra 0 tr, mua vào 5tr=> còn khầu trừ 5tr.
Đến hôm nay ngày 25/9/2012 mình phát hiện hóa đơn đầu vào của Kỳ Kê khai tháng 3/2012 là 30tr không được khấu trừ.
Theo hường dẫn của TT 28 TH của mình tại thời điểm tháng 03/2012 nếu mình điều chỉnh thì không làm phát sinh số thuế phải nộp-vậy mình có thể đưa 30tr đó vào chỉ tiêu 37 trên TK GTGT T.9/2012 không?
Nếu không được thì mình phải điều chỉnh như thế nào, có phải điều chỉnh từng tháng không và tính phạt nộp chậm ra sao?
Các bạn giúp mình với.
Mình xin đưa vd tương tự của công ty mình để các bạn dễ nhìn:
T.3/2012 Cty mình phát sinh khấu trừ thuế đầu vào 30tr.
T.4/2012 bán ra 10 tr, mua vào 2tr=> còn khầu trừ 22 tr
T.5/2012 bán ra 5 tr, mua vào 3tr=> còn khấu trừ 21 tr
T.6/2012 bán ra 5tr=> còn khầu trừ 16tr
T.7/2012 bán ra 18tr=> phát sinh phải nộp 2tr
T.8/2012 bán ra 0 tr, mua vào 5tr=> còn khầu trừ 5tr.
Đến hôm nay ngày 25/9/2012 mình phát hiện hóa đơn đầu vào của Kỳ Kê khai tháng 3/2012 là 30tr không được khấu trừ.
Theo hường dẫn của TT 28 TH của mình tại thời điểm tháng 03/2012 nếu mình điều chỉnh thì không làm phát sinh số thuế phải nộp-vậy mình có thể đưa 30tr đó vào chỉ tiêu 37 trên TK GTGT T.9/2012 không?
Nếu không được thì mình phải điều chỉnh như thế nào, có phải điều chỉnh từng tháng không và tính phạt nộp chậm ra sao?
Các bạn giúp mình với.
Sửa lần cuối: