Cty Mình có nghiệp vụ thế này : Q3/2014 khách hàng có trả lại 1 lô hàng cùng hóa đơn VAT 10% . Vậy mình sử lý thế nào ??? Mình định sử lý theo 02 hướng
C1 : Khách hàng trả hóa đơn VAT 10%, cùng lô hàng mình sẽ lập biên bản hủy hóa đơn coi như không phát sinh nghiệp vụ
C2 : Hạch toán theo hàng bán trả lại y/c bên mua xuất trả hóa đơn
Giúp mình với ??
C1 : Khách hàng trả hóa đơn VAT 10%, cùng lô hàng mình sẽ lập biên bản hủy hóa đơn coi như không phát sinh nghiệp vụ
C2 : Hạch toán theo hàng bán trả lại y/c bên mua xuất trả hóa đơn
Giúp mình với ??