Em có nghiệp vụ này, nhờ mọi người chỉ ra sai sót và sửa đúng lại giúp em
Ngày 1/11/N, đơn vị nhận thầu hoàn thành nâng cấp VP bàn giao cho công ty X đưa vào sử dụng và dự kiến sử dụng đến hết năm N+9.Giá trị nâng cấp 638tr(có VAT 10%).NG VPP trước khi nâng cấp là 1.2tỷD.Tỷ lệ khấu hao 10%, bắt đầu xây xong và đưa vào sử dụng từ năm 1/1/N-3.Cuối năm N, kế toán đơn vị đã ghi nhận giá trị nâng cấp và ghi vào chi phí trả trước dài hạn và phân bổ vào CPQLDN cho năm N, đồng thời trích khấu hao cho tháng 11 và 12/N là 10tr/tháng.
/thanks mọi người nhiều.
Ngày 1/11/N, đơn vị nhận thầu hoàn thành nâng cấp VP bàn giao cho công ty X đưa vào sử dụng và dự kiến sử dụng đến hết năm N+9.Giá trị nâng cấp 638tr(có VAT 10%).NG VPP trước khi nâng cấp là 1.2tỷD.Tỷ lệ khấu hao 10%, bắt đầu xây xong và đưa vào sử dụng từ năm 1/1/N-3.Cuối năm N, kế toán đơn vị đã ghi nhận giá trị nâng cấp và ghi vào chi phí trả trước dài hạn và phân bổ vào CPQLDN cho năm N, đồng thời trích khấu hao cho tháng 11 và 12/N là 10tr/tháng.
/thanks mọi người nhiều.